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老師,別人公司貸款1000萬給我們公司用。我們每個月支付利息。這個利息我們打給貸款的公司,他們打給銀行。我和他貸款公司直接只有一張銀行給他們的利息回單收據(jù)。我們拿復(fù)印件。開不了發(fā)票。這會我把這筆利息做到在建工程是不是不可以?

2025-04-07 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-07 16:47

那個是可以的,只是不能稅前扣除

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快賬用戶1032 追問 2025-04-07 16:48

那我年度匯算的時候需要剔出來嗎?我計入的在建工程資本化利息

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:49

那個是以后計提折舊的時候剔除

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快賬用戶1032 追問 2025-04-07 16:53

這么麻煩啊。那我在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)的時候不是還要注意那幾筆。貸款只用了6個月就還了。

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:58

是的,因?yàn)榧{稅調(diào)增是對計入損益科目的金額調(diào)整

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快賬用戶1032 追問 2025-04-07 16:58

那有沒有其他辦法了?比如我直接計入費(fèi)用。然后匯算的時候調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 17:02

那個不行的,按會計制度做賬

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快賬用戶1032 追問 2025-04-07 17:03

好吧,我先這么做吧。等折舊的時候再說。

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齊紅老師 解答 2025-04-07 17:06

嗯嗯,自行決定了。祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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那個是可以的,只是不能稅前扣除
2025-04-07
您公司收到的貸款利息發(fā)票做 借:財務(wù)費(fèi)用--利息支出 貸:銀行存款 您公司給客戶開具利息發(fā)票時,做 借:銀行存款等 貸:財務(wù)費(fèi)用--利息收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
2020-08-26
您好 母公司打款給你們 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—母公司 銀行劃走 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021-07-26
不可以的,你這種有風(fēng)險,因?yàn)閷?shí)際并不是你們使用的。你們畢竟是收了人家的利息,相當(dāng)于是你把這筆錢借出去,然后你收到的利息。
2024-05-29
你好,這個銀行是默認(rèn)直接給你銀行流水的,你根據(jù)這個直接入賬就可以的
2020-08-25
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