根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)記錄開(kāi)發(fā)支出。
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司因生產(chǎn)產(chǎn)品需要,組織人員進(jìn)行了一項(xiàng)技術(shù)發(fā)明,在研發(fā)過(guò)程中,發(fā)生材料費(fèi)用126000元,應(yīng)付研發(fā)人員酬新82000元。研發(fā)成功達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài),根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,上述各項(xiàng)支出應(yīng)予以資本化的部分是127600元,應(yīng)予以費(fèi)用化的部分是80400元.要求,一編制研發(fā)過(guò)程中各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄二編制研發(fā)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定用途的會(huì)計(jì)分錄
我們公司是計(jì)算機(jī)技術(shù)運(yùn)營(yíng)公司,現(xiàn)在一部分業(yè)務(wù)是接收委托方開(kāi)發(fā)他們需要的軟件應(yīng)用等,那我們?cè)谘邪l(fā)這個(gè)產(chǎn)品時(shí)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?分錄該怎么做?
各位老師救救孩子吧,我公司之前開(kāi)展了一個(gè)研發(fā)的項(xiàng)目,然后從另外一個(gè)公司請(qǐng)了技術(shù)服務(wù)咨詢,對(duì)方說(shuō)開(kāi)票開(kāi)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi),款項(xiàng)我支付給了對(duì)方,未收票,是計(jì)入借預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出,貸:應(yīng)付或預(yù)付?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
第三題,委托研發(fā)一項(xiàng)新技術(shù),這個(gè)在會(huì)計(jì)上的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?為什么說(shuō)是少計(jì)開(kāi)發(fā)支出或研發(fā)費(fèi)用多計(jì)預(yù)付款項(xiàng)?
甲企業(yè)自行研發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù),發(fā)生與該項(xiàng)專利技術(shù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)如下:(1)至2×22年6月30日,發(fā)生研發(fā)支出合計(jì)1300000元,其中研究階段的研發(fā)支出為300000元,開(kāi)發(fā)階段符合資本化的研發(fā)支出為800000元,,開(kāi)發(fā)階段不符合資本化的研發(fā)支出為200000元,均以銀行存款支付。(2)2×22年7月1日,該專利技術(shù)達(dá)到預(yù)定用途,并交付企業(yè)行政管理部門使用。專利技術(shù)采用直線法分5年進(jìn)行攤銷,預(yù)計(jì)凈殘值為零。寫分錄第二問(wèn)的分錄累計(jì)攤銷的值是多少
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
所以開(kāi)發(fā)支出就應(yīng)該是1500萬(wàn)。
委托外單位研發(fā)的會(huì)計(jì)分錄 企業(yè)發(fā)生的所有的研發(fā)支出都要計(jì)入"研發(fā)支出"科目.但是在計(jì)入的時(shí)候要?jiǎng)澐质菍儆谫M(fèi)用化支出,還是資本化支出.如果是費(fèi)用花的支出,月末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用.分錄為: 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 如果是資本化的支出,等項(xiàng)目完成后轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),分錄為: 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出--資本化支出
由于甲公司承擔(dān)研發(fā)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)并享有研發(fā)成果,該項(xiàng)研發(fā)實(shí)質(zhì)上是甲公司的自主研發(fā),可能存在少計(jì)開(kāi)發(fā)支出或研發(fā)費(fèi)用,多計(jì)預(yù)付款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。 您看預(yù)付賬款一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)還是2000萬(wàn)。