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老師,退手續(xù)費后分錄這么做了之后,貸方的銷項稅額,怎么申報稅是計入未開票收入里面進(jìn)行申報么? 如果這筆錢用于職工發(fā)工資的話,還需要做銷項稅么么

2023-02-21 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-21 16:03

好,這是三代手續(xù)費返還嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-21 16:04

需要在未開具發(fā)票一欄里面申報的,發(fā)給職工,如果是辦稅人的,做到工資里面不需要交個稅,如果是其他人的,需要交個稅。

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快賬用戶2439 追問 2023-02-21 16:04

是的 我看見分錄的貸方要寫銷項稅費

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齊紅老師 解答 2023-02-21 16:05

對的,是的,需要申報增值稅的一般納稅人6%,小規(guī)模的1%。

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快賬用戶2439 追問 2023-02-21 16:06

這是圖片里面的賬務(wù)處理 但是說是如果發(fā)給職工的話就不用繳納增值稅了 直接計入其他應(yīng)付款里面,但是我不知道 如果是通過發(fā)放工資的形式發(fā)給職工的話還需要繳納增值稅呢

這是圖片里面的賬務(wù)處理 但是說是如果發(fā)給職工的話就不用繳納增值稅了 直接計入其他應(yīng)付款里面,但是我不知道 如果是通過發(fā)放工資的形式發(fā)給職工的話還需要繳納增值稅呢
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齊紅老師 解答 2023-02-21 16:14

需要的,需要繳納的。

需要的,需要繳納的。
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好,這是三代手續(xù)費返還嗎?
2023-02-21
你好,單位這個款項,是沒有支付給申報人員嗎??
2023-02-15
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
2022-11-16
您好 貸 以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-04-22
對的 什么時間發(fā)貨了之后再確認(rèn)收入,但是不要跨年 是的,也需要交增值稅。
2023-03-18
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