你好 ;? 你把存貨和我截圖的這個標(biāo)記的數(shù)據(jù)都清理掉; 預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款;? 應(yīng)交稅費都? ? ? ?退回去或者支付了才行的; 存貨變賣了 ;我們在看利潤是好多; 是否報所得稅的??
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務(wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
想注銷公司,到了審核階段,稅務(wù)局打電話我們說我們其他應(yīng)付款有余額301868.58 應(yīng)付賬款有余額60588.6 說要交企業(yè)所得稅,那我資產(chǎn)負債表上的未分配利潤有-472078.7元,所有者權(quán)益合計是-272078.7 可以減掉后再交企業(yè)所得稅嗎 301868.58+60588.6=362457.18 那我要交企業(yè)所得稅是怎么交,是減哪個數(shù)值 具體算法請寫下
想注銷公司,到了審核階段,稅務(wù)局打電話我們說我們其他應(yīng)付款有余額301868.58 應(yīng)付賬款有余額60588.6 說要交企業(yè)所得稅,那我資產(chǎn)負債表上的未分配利潤有-472078.7元,所有者權(quán)益合計是-272078.7 可以減掉后再交企業(yè)所得稅嗎 301868.58+60588.6=362457.18 那我要交企業(yè)所得稅是怎么交,是減哪個數(shù)值 具體算法請寫下
3、甲公司所得稅采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算,2021年所得稅稅率為25%。甲公司2021年初的遞延所得稅資產(chǎn)為100萬元,遞延所得稅負債為150萬元(遞延所得稅均非直接計入所有者權(quán)益的事項產(chǎn)生)。甲公司2021年實現(xiàn)利潤1000萬元。2021年甲公司發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)3月10日,購入A股票10萬股,支付價款120萬元,劃為交易性金融資產(chǎn);年末甲公司持有的A股票的市價為100萬元。同時購入B股票100萬股,支付價款800萬元,劃為其他權(quán)益工具投資;年末甲公司持有的B股票的市價為1000萬元。(2)12月31日無形資產(chǎn)賬面余額1000萬元,預(yù)計可收回金額為940萬元,該無形資產(chǎn)以前沒有計提減值準(zhǔn)備,會計和稅法對該無形資產(chǎn)計提的攤銷相同。(3)除上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的差異外,2021年還因預(yù)計售后服務(wù)支出計提了100萬元的預(yù)計負債,期初的應(yīng)納稅暫時性差異在本期轉(zhuǎn)回了100萬元。(4)甲公司2021年實發(fā)工資超過稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)1000萬元,2021年確認國債利息收入160萬元,因違反環(huán)保規(guī)定支付罰款200萬元,違反經(jīng)營合同支付罰款200萬元;要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)(1)、(2)有關(guān)的會計分錄
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
沒有搞懂,如何清理掉
你好;? 就是 你存貨變賣出去; 繳納稅費了 ;存貨就 欄次清理了;? 2.? ?應(yīng)付賬款;其他應(yīng)付款你要支付出去; 做支付分錄就清理了余額了 ; 應(yīng)交稅費多繳納的申請退稅? ?
不能隨意改為0把?我現(xiàn)在讓你根據(jù)我給的數(shù)據(jù)表計算一下要交多少企業(yè)所得稅,和增值稅,稅務(wù)說按這個數(shù)值是要交稅的,不叫稅就不給注銷公司
1.計算明細發(fā)一下,2如果不交稅,那應(yīng)該如何清理掉
你好1. 是的 ;? ?這個沒有明細;? ?2. 先按照我說的; 一個個欄次去清理掉 ;把金額? ? 弄到0? ;比如 存貨 去銷售了;結(jié)轉(zhuǎn)后就是0? 然后把所有余額清理掉;才去看你 利潤是否盈利;? ? ?
我不知道怎么清理應(yīng)付賬款還有其他應(yīng)付款,老師有合理的建議嗎
稅局說賬上反應(yīng)了數(shù)據(jù),他說讓我們就這樣注銷他們就會收企業(yè)所得稅和增值稅 那是怎么收的怎么計算的你幫我計算一下
你好;? 你應(yīng)付賬款這個款 會不會支付出去 ;? ?如果不支付; 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入; 其他應(yīng)付款去看看誰的明細 后期是否支付出? ?
稅局說賬上反應(yīng)了數(shù)據(jù),他說讓我們就這樣注銷他們就會收企業(yè)所得稅和增值稅 那是怎么收的怎么計算的你幫我計算一下
你好 ;? ? ?是的; 就是會影響 所得稅 ; 至于增值稅看你們這個款怎么處理哈 ;? 先去處理你的分錄 ; 你現(xiàn)在每個科目要怎么處理; 你可以先弄? ?
1.處理科目正規(guī)來說肯定也是要繳稅是吧?2.我說的意思不處理科目,現(xiàn)在已經(jīng)申請注銷了,直接交稅怎么計算,幫我計算一下,交了稅他們就直接辦理注銷
你好1;? ?是的;? 就看你怎么處置了 ;2.? ? ?必須要處理好余額的 ; 不然稅務(wù)局都不會給你注銷;? ?