你好;? ? ? ?并入綜合所得來 匯算的 ;多退少補(bǔ) ;先按勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)交? ?
請(qǐng)問老師,如果我向某個(gè)公司提供了服務(wù)(不是勞務(wù)報(bào)酬,),去稅務(wù)局代開了發(fā)票給對(duì)方公司(勞務(wù)名稱是業(yè)務(wù)費(fèi)),并且代開發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了個(gè)人所得稅(發(fā)票備注欄也備注了個(gè)人所得稅金額),那么此項(xiàng)收入是否會(huì)納入我本年度的個(gè)稅匯算清繳中并且再次計(jì)算繳納個(gè)稅?
個(gè)人去稅局代開現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,個(gè)人所得稅是怎么計(jì)算呀?按是1.3%代扣代繳所得稅嗎?
請(qǐng)問現(xiàn)在個(gè)人去稅務(wù)局代開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,是不是要所得稅匯算清繳的時(shí)候并入勞動(dòng)所得算個(gè)人所得稅
老師,請(qǐng)問勞務(wù)報(bào)酬到稅務(wù)局代開發(fā)票,代開發(fā)票是需要預(yù)繳個(gè)人所得稅嗎?還有提供搬運(yùn)勞務(wù),稅務(wù)代開的發(fā)票按經(jīng)營所得代扣個(gè)人所得稅,按經(jīng)營所得代扣個(gè)人所得稅后,這個(gè)經(jīng)營所得會(huì)進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開的發(fā)票,在做個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候會(huì)把代開發(fā)票的收入算進(jìn)去嗎
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
這個(gè)稅局代開稅率按多少
你好;? 按1%來開票報(bào)稅的??
公司營銷會(huì)給各個(gè)廠商付挑選費(fèi)用每個(gè)月一萬,對(duì)方開票,自然人代開,他個(gè)稅清算時(shí)候可不可以綜合并入薪酬,不按勞務(wù),勞務(wù)20太高了
你好;? ? ? 先按勞務(wù)費(fèi)報(bào)稅哈; 次年匯算多退少補(bǔ)? ?
好的,謝謝
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??