同學(xué)你好 如果是一般納稅人的未開票收入,在增值稅申報表附表一的未開票收入欄次填寫申報
請問一下,8月份做了未開票收入預(yù)申報了繳納增值稅,且八月款已收。這個月開票了,申報一個銷項負(fù)數(shù),這筆銷項負(fù)數(shù)要如何入賬呢?
上個月申報了未開票收入,并繳納了增值稅,發(fā)票本月開具,此類收入應(yīng)該在申報表處如何填寫?
老師我7月有一筆賣車收入,車子7月已經(jīng)賣了,但是沒開票,8月才能開票,這個申報7月是不是要按無票收入申報增值稅,這個又怎么入賬
去年7月份申報了無票收入,稅已經(jīng)繳過了,這月要把此筆收入開票,要如何操作?增值稅申報表要如果申報?
上個月已經(jīng)確認(rèn)的無票收入,這個月又開發(fā)票了,這個月的增值稅如何申報呢,企稅如何申報呢
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
一般納稅人,去年7月份已經(jīng)申報了無票收入
這月要把此筆收入開具發(fā)票
同學(xué)你好 直接開就可以 未開票收入負(fù)數(shù)紅沖
跨年可有影響?
同學(xué)你好 這個沒事