你好,你可以正常申報了,不交這個月留底抵扣。
請問,4月份賬上做過進項了,但是當月忘記勾選了。本月才發(fā)現這個票還沒勾選。目前賬上的銷項就和報表不一致了。請問在賬務上怎么處理,稅務申報表上怎么處理?
上個月發(fā)票勾選了,但忘記了確認,更正申報的話,就要繳稅了,這個怎么辦啊
十月十八號進行了勾選認證增值稅,也進行了申報,但是忘記統計確認那個步驟了,現在怎么搞?已經過了23號了
老師,我9月份通行費的8.77增值稅系統沒有勾選抵扣,但是賬本上已經做了進項稅額確認,也在9月當期申報抵扣了,那我在10月份勾選了,這個到底要怎么做,如果更正申報的話。那10月的進項稅金賬本里怎么做哈
老師,這月報稅,我忘記勾選發(fā)票了,一張都沒勾選,直接上電子稅務局上申報了,而且成功了,怎么辦?
請問老師鋼貿行業(yè)增值稅稅負率是多少
各位老師大家晚上好,合作社半路建賬應該怎么建期初數據,
老師,麻煩寫一下附有銷售推貨的分錄,謝謝
老師,我上個月勾選認證的發(fā)票,對方這個月紅沖了,做賬怎么處理,報稅要進項稅額轉出嗎
開票稅率是3%加稅點怎么收費
老師,只買社保,沒有工資的人員,社保個人部分公司也承擔,怎么做賬
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級,二級,三級。請問怎么核算成本?
老師,請問企業(yè)匯算清繳報表需要調整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務人員二維碼申領,并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
意思是先不交稅,下個月多認證進項嗎
對的,是的,是這么做的。
那我這個更正了增值稅報表,財務報表需不需要更改呢
最好不需要修改的。
但是我沒確認進項,確按進項做賬了
不可以的,做不了,只能做到待認證你下一個月認證了之后才能結轉到進項
如果做到待認證。我就需要重新做賬,這樣的話我需不要更改財務報表呢
財務報表不修改的,你做到應交稅費,應交增值稅進項和做的待認證,它是一個結果的。
老師,我還想問問,我上面的這種情況,我2月份認證的發(fā)票還可以抵扣1月的增值稅啊
你好,可以的。但是你得留抵抵欠才行。
我1月份沒有留底的,是不是不得行
你好,你二月份認證了發(fā)票,在三月份申報的時候有留底嗎?如果有的話,在四月份申報的時候就可以抵欠的,找你稅務局出文書,他再給你在附表一二十一行里面填寫,然后你在主表31行里面填寫進去就可以了。
他在附表二三十一行里面填寫。
我去年12月和1月都忘記確認了,是不是都可以這樣呢
去年12月,今年的1月
對,是的,都是這么做的。
有留抵的,分錄怎么做的呢
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項