你好,你可以正常申報(bào)了,不交這個(gè)月留底抵扣。

請(qǐng)問,4月份賬上做過進(jìn)項(xiàng)了,但是當(dāng)月忘記勾選了。本月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)票還沒勾選。目前賬上的銷項(xiàng)就和報(bào)表不一致了。請(qǐng)問在賬務(wù)上怎么處理,稅務(wù)申報(bào)表上怎么處理?
上個(gè)月發(fā)票勾選了,但忘記了確認(rèn),更正申報(bào)的話,就要繳稅了,這個(gè)怎么辦啊
十月十八號(hào)進(jìn)行了勾選認(rèn)證增值稅,也進(jìn)行了申報(bào),但是忘記統(tǒng)計(jì)確認(rèn)那個(gè)步驟了,現(xiàn)在怎么搞?已經(jīng)過了23號(hào)了
老師,我9月份通行費(fèi)的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣,但是賬本上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn),也在9月當(dāng)期申報(bào)抵扣了,那我在10月份勾選了,這個(gè)到底要怎么做,如果更正申報(bào)的話。那10月的進(jìn)項(xiàng)稅金賬本里怎么做哈
老師,這月報(bào)稅,我忘記勾選發(fā)票了,一張都沒勾選,直接上電子稅務(wù)局上申報(bào)了,而且成功了,怎么辦?
A企業(yè)(演出方)、B企業(yè)(景區(qū))雙方簽訂租賃協(xié)議,A企業(yè)租賃B企業(yè)景區(qū)內(nèi)場(chǎng)地提供表演服務(wù);雙方協(xié)商由A企業(yè)對(duì)外售賣聯(lián)票(景區(qū)門票+表演票,無書面協(xié)議),聯(lián)票收款由A企業(yè)統(tǒng)一代收,再向B企業(yè)支付,同時(shí)A企業(yè)每賣出一張聯(lián)票還需向B企業(yè)支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi),想問A企業(yè)稅務(wù)該如何處理,是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
公司法人可以是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期初期末,本年利潤,和利潤表的凈利潤什么關(guān)系?
陸運(yùn)出口報(bào)關(guān)可以填FOB嗎
計(jì)生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個(gè)問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進(jìn),然后委托加工企業(yè)測(cè)試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測(cè)試加工企業(yè)給我們開單單測(cè)試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報(bào)關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選報(bào)關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測(cè)試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務(wù)局認(rèn)可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊(cè)哪里可以查看?目前貨已報(bào)關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運(yùn)出口有報(bào)關(guān)單嗎,收到的報(bào)關(guān)單上僅供核對(duì)的
請(qǐng)問個(gè)人注冊(cè)了公司,再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個(gè)人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個(gè)體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個(gè)個(gè)體戶的個(gè)人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當(dāng)天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實(shí)收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝


意思是先不交稅,下個(gè)月多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
那我這個(gè)更正了增值稅報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更改呢
最好不需要修改的。
但是我沒確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),確按進(jìn)項(xiàng)做賬了
不可以的,做不了,只能做到待認(rèn)證你下一個(gè)月認(rèn)證了之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
如果做到待認(rèn)證。我就需要重新做賬,這樣的話我需不要更改財(cái)務(wù)報(bào)表呢
財(cái)務(wù)報(bào)表不修改的,你做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)和做的待認(rèn)證,它是一個(gè)結(jié)果的。
老師,我還想問問,我上面的這種情況,我2月份認(rèn)證的發(fā)票還可以抵扣1月的增值稅啊
你好,可以的。但是你得留抵抵欠才行。
我1月份沒有留底的,是不是不得行
你好,你二月份認(rèn)證了發(fā)票,在三月份申報(bào)的時(shí)候有留底嗎?如果有的話,在四月份申報(bào)的時(shí)候就可以抵欠的,找你稅務(wù)局出文書,他再給你在附表一二十一行里面填寫,然后你在主表31行里面填寫進(jìn)去就可以了。
他在附表二三十一行里面填寫。
我去年12月和1月都忘記確認(rèn)了,是不是都可以這樣呢
去年12月,今年的1月
對(duì),是的,都是這么做的。
有留抵的,分錄怎么做的呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)