你好!你繳稅了嗎已經(jīng)?
請問,4月份賬上做過進項了,但是當月忘記勾選了。本月才發(fā)現(xiàn)這個票還沒勾選。目前賬上的銷項就和報表不一致了。請問在賬務上怎么處理,稅務申報表上怎么處理?
您好,我在3.15號報了稅,然后勾選平臺有張發(fā)票我勾選了,但是因為我忘記了密碼點不了確認簽名,然后勾選也沒有取消,申報表報的零,現(xiàn)在我進電子稅務局沒有找到那張發(fā)票,請問怎么找回來呢?
老師好,4月在勾選平臺 勾選確認了 并且增值稅申報成功了。 勾選平臺稅款期已經(jīng)是5月了,我在5月又勾選了一張發(fā)票 現(xiàn)在應該怎么撤銷這張5月勾選的發(fā)票
請問申報11月份增值稅時著急領票就沒有勾選進項直接申報了,后來作廢申報后,在勾選平臺里面直接勾選了進項并申請了統(tǒng)計,才發(fā)現(xiàn)勾選進項的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進項稅額轉出(入賬福利費,發(fā)票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進項稅額轉出,但是我上個月在勾選認證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
沒有交啊,都是進項做抵扣的
你好你看能不能更正申報。再重新勾選。有的地方不允許
剛剛給申報作廢了,提示作廢成功,然后我去平臺勾選發(fā)票,不讓我勾選呢。
你好!是的。有的地方是不允許 因為你已經(jīng)確認過了相當于