這個是沒抵減欠的20萬

老師 假設我本期利潤100萬 扣除折舊攤銷去20萬 那么報表里面最后利潤是80萬 假設我的折舊攤銷3年 三年后我的本期利潤還是100萬 沒有任何折舊與攤銷了 這對于報告使用者來說 會不會以為生意業(yè)務變好了 利潤提高了20萬 這好像哪不對啊
公司2018年買了一臺設備價值30萬,取得稅率13%的專票抵扣了進項稅,假設我公司欠個人一筆欠款10萬,要用這臺設備抵債,算是視同銷售我們可以以只按10萬開增值稅稅率13%發(fā)票嗎?這樣的話豈不是有20萬的進項稅留到我們公司了
現(xiàn)在是21年了,收到20年12月28號其他公司開給我們公司的專用發(fā)票,并沒有暫估成本,但是該專票我們勾選認證了,已經(jīng)抵了所屬期為20年12月份的增值稅,那么這個票能不能收入賬到21年
我的意思是今年我公司沒有業(yè)務,沒有開票,也沒有進項,但是我有其他費用和專利折舊,假設我這樣虧損了20萬,那我歷年欠稅了100萬,那能不能抵掉20萬的欠稅?
老師好,去年6月對方公司開具的發(fā)票,我們預付了賬款,結(jié)果業(yè)務員疏忽一直沒把票給財務,也沒說票據(jù)已經(jīng)開了,導致我這筆費用沒有入賬到去年,能不能把這個做到今年的費用里,金額 40萬,我公司去年才成立,一直沒有收入,利潤額—400多萬,也就是虧損
老師,現(xiàn)在都是財務軟件,還有必要學手工賬
老師,我半路接的這個公司吧,就是嗯他9月份的。稅務局的報表和財務軟件里的報表不一樣,我想把電子稅務局里的報表改一改,然后害怕改給改錯了,因為其實是財務軟件里的更符合實際。可以嗎?如果不行的話,到時候我再調(diào)整。
老師你好,老板每年給自己發(fā)36萬工資,月薪1.8萬,年終獎一次發(fā)14.4萬,綜合稅負率只有6%左右,若選擇走年底分紅,加上企業(yè)所得稅,綜合稅負率高達45%,一招省了近13萬! 這是怎么算的的?
有充電銷售賬務處理課件嗎?
進貨運費怎么區(qū)別呀?金額小是有限定?
一般項目:信息技術(shù)咨詢服務;半導體器件專用設備制造;金屬表面處理及熱處理加工;金屬切割及焊接設備制造;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;金屬加工機械制造;智能基礎制造裝備制造;智能基礎制造裝備銷售;增材制造;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)新公司 成本會計 需要怎么做賬 有沒有成本控制的制度
老師,出口銷售額=FOB*匯率(可以是當月第一個工作日匯率,也可以是當日匯率),使用這兩個當中的一種要到稅務主管機關(guān)備案,在什么地方備案
老師,甲公司從乙食品廠購買掛面,多少袋入庫單與送貨單一致,但是發(fā)票按公斤開的,與入庫單按包入的,換算成公斤不一致,發(fā)票開的金額是對的可以嗎?
老師,我們公司由于流動資產(chǎn)緊張,因些想從個人處融資,個人入股形式投資,老板想溢價讓個人投入,請問這個溢價投入及個人占比應該怎么算
8月份出差外地,住宿費是11月開的,還能入賬嗎
老師,這樣不能抵減欠的稅,那也就不必再做審計報告是吧!
是的,沒有要求必須審計