借:管理費用-會議費 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
老師你好!我農(nóng)業(yè)公司有一創(chuàng)新項目,總經(jīng)費預(yù)算1000萬,其中財政專項200萬,自籌800萬,現(xiàn)項目已進入尾聲,申請財政專項拔款,之前公司會計按平時做的賬,未專門針對此項目做賬,現(xiàn)在要做項目??顚S觅~怎么做?到時收到財政拔款是做專項應(yīng)付款還是遞延收益?
老師,你好!行政事業(yè)單位從公用經(jīng)費或項目經(jīng)費墊付了公益性崗位人員的社保,(因為現(xiàn)在是一體化系統(tǒng),是財政直接支付的,沒有零余額賬戶也不是銀行存款),后就業(yè)局把社保補貼轉(zhuǎn)入銀行存款,又用銀行存款支出了公用經(jīng)費或項目支出。問:墊付,收到墊付款和支出經(jīng)費財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么做分錄?謝謝!
請問公司收到財政撥付的專項款用于支付聯(lián)合體差旅費、會議費、專家費,現(xiàn)在付了聯(lián)合體會議費開的是專票,這邊有進項稅,會計分錄怎么做呢?
建筑公司有個獨立工會,省工會撥下來一筆專項補助經(jīng)費,為上級補助收入1萬。但因為是建筑公司先付了錢,合同和發(fā)票都是建筑公司,現(xiàn)在這筆錢工會的補助要還給建筑公司,建筑公司支付費用和收到返回的錢要怎么做分錄,工會收到錢和支付還款要怎么做分錄。
沒有獲得人家同意就使用了人家的字體,后面經(jīng)過協(xié)商,達成和解協(xié)議,要付一個和解費用,弄了一個軟件租用合同,對方開的發(fā)票是信息技術(shù)服務(wù)-某某字體,請問做賬會計分錄,目前收到發(fā)票,尚未支付款項
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅啊?比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
那專項應(yīng)付款怎么沖減呢?
借:專項應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入-政府補貼
專項應(yīng)付款文件要求需要單獨列賬,這邊不是應(yīng)該用管理費用沖減專項應(yīng)付款嘛?主要就是我不知道進項稅怎么在里面沖減,然后我這個進項稅是否可以抵扣,是一般納稅人。
這張圖片,前面那張錯了。麻煩老師幫我看下。
按我說的分錄做就是了
就這筆專項款花完了,到時候就直接按照你說的做成營業(yè)外收入就可以了,對吧? 不是剛收到專項款就做成營業(yè)外收入吧?
按稅法規(guī)定是收到專項款就做成營業(yè)外收入