你好 實際哪個金額是準(zhǔn)確 的呢?
跟隔壁公司共用電表,由我司支付,電局開票給我司,之前成本全按發(fā)票金額入的我司成本,實際有部分是隔壁公司的,現(xiàn)在要把之前已入成本的電費按實際用的轉(zhuǎn)出,且隔壁公司所用電費我司未開出發(fā)票,怎么做賬,款項現(xiàn)在才收回,進項轉(zhuǎn)出怎么處理
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實際收到材料發(fā)票的時候,原材料和成本的會計分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
老師,運維費發(fā)票43572,實際支付41826,還剩1746未支付(未付的原因是貨損賠付),當(dāng)時發(fā)票是按43572的實際開票額入成本的?,F(xiàn)在1746我要是沖銷售成本還是入營業(yè)外收入
老師,您好,每月要給老板報利潤表,應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來編制對吧,收入是本月實際銷售發(fā)出去的貨應(yīng)該收到的錢,不管是預(yù)收還是未收,統(tǒng)統(tǒng)都算是當(dāng)月的收入對嗎?成本和費用是發(fā)生在本月的成本和支出,無論是否付款還是預(yù)付都算是本月的成本和費用,對嗎?
老師,你好,我想問下,我去年12月份收到的成本發(fā)票,我可以入在今年的賬上嗎,當(dāng)做今年的成本,因為我實際是還沒有支付款的,只是對方先給我們開了發(fā)票
公司賣的是試劑,公司銷售人員經(jīng)常給返現(xiàn)出去,沒有發(fā)票,都是現(xiàn)金給,長期這樣現(xiàn)金積累很大,有沒有什么辦法可以處理這個返現(xiàn)問題的?
2017年有筆分錄,借:固定資產(chǎn)_建筑物房產(chǎn)800萬 貸:實收資本800萬,這個房產(chǎn)是自己個人的房產(chǎn),沒有過戶,18年計提了減值,后面都沒有計提,現(xiàn)在我接手,這個固定資產(chǎn)一直就這樣讓他掛著嘛,有什么辦法
老師我公司因經(jīng)濟不好給部分員工放假只給發(fā)當(dāng)?shù)刈畹凸べY,單位不承擔(dān)一分錢社保,合同已到期也不在簽訂勞動合同,等經(jīng)濟好轉(zhuǎn)在回來上班,在簽合同。老師這樣操作,有稅務(wù)風(fēng)險嗎。
老師,我申報未開票誤填入了開具其他發(fā)票欄,稅款已經(jīng)繳納,可以去大廳更正嗎
酒店前臺 房費應(yīng)該扣儲值的 選錯了選成信用卡了 已經(jīng)過了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊小規(guī)模
老師,中級的題目是做550還是做敲重點比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,1746是未支付的貨損賠付,以后不付了,是沖銷售成本還是營業(yè)外收入呢
你好 記營業(yè)外收入里?
老師,記營外收入還牽扯到稅的問題吧
是的要交所得稅 和你沖成本一樣 結(jié)果??
老師,可以倒下賬嗎?
請把問題補充完整一下??
就是賬面或差額給對方付過去,然后讓對方把現(xiàn)金付過來
你好 這樣有風(fēng)險的呢 建議正規(guī)處理?