你好,沒(méi)錯(cuò),就是這么做的。
提供勞務(wù)的公司,他們的成本是人工費(fèi),勞務(wù)費(fèi)需要先支付勞務(wù)費(fèi),再結(jié)轉(zhuǎn)成本,(借勞務(wù)費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)費(fèi))還是可以直接計(jì)入成本(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存現(xiàn)金)
老師你好,收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
老師你好,公司銷(xiāo)售開(kāi)票是勞務(wù)費(fèi),計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但實(shí)際勞務(wù)是由另外的公司提供的,現(xiàn)在收到了對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付-XX公司
老師,我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)務(wù)推廣服務(wù)費(fèi),收入跟成本是相對(duì)應(yīng)的,但是現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù),成本票收到了但是銷(xiāo)項(xiàng)票沒(méi)有開(kāi)具,那我收到的成本票就不能直接計(jì)入主營(yíng)成本,我應(yīng)該計(jì)入什么科目呢
老師,工程項(xiàng)目開(kāi)進(jìn)來(lái)的成本票是由公司開(kāi)具的材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票入賬:借 工程施工~勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工~勞務(wù)成本,這樣做對(duì)嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎