對的,是的,需要這么做的。
老師,我們收到的增值稅詳見清單的清單2份,我們一直都把2份跟賬放在一起,然后抵扣聯(lián)單獨裝訂,現(xiàn)在聽說原來是要抵扣聯(lián)附一份,發(fā)票聯(lián)附一份,但我們已經(jīng)裝訂的憑證很多,還需要重新拆起來裝訂嗎?會不會影響到什么
老師:1、全電發(fā)票現(xiàn)在是就試點,那如果全部實行,那是我們就換個平臺開還是新注冊的公司才是全電?2、現(xiàn)在開好直接到對方系統(tǒng),那全電報銷的話怎么辦?讓自己這邊的會計打印報銷嗎?3、全電票面沒有地址跟賬號,那匯款要零時跟對方要賬號嗎?4、一般納稅人,只要是福利類發(fā)票,如餐費、旅游、工作服等都不能開專票進來抵扣嗎?
你好,我想問下之前會計檔案不是要抵扣聯(lián)單獨裝訂成冊么,那現(xiàn)在實行的都是全電發(fā)票與電子發(fā)票是要單獨,多打印一份裝訂嗎?
老師,請問一下增值稅抵扣聯(lián)需要單獨裝訂成冊嗎?現(xiàn)在是全電發(fā)票了,這個怎么裝訂好?也單獨打印出來裝訂嗎
你好,老師,請問現(xiàn)在已經(jīng)執(zhí)行全電發(fā)票了,那我每個月抵扣的電子專用發(fā)票,需要說再重新打印一份,然后單獨裝訂在一起嗎。面對這個情況該怎么處理合適呢。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
哦,那工作量挺大的;我還想著不打印了;只要紙質(zhì)版的抵扣聯(lián)裝訂即可
你好,你的原始憑證,記賬憑證得有。
電子版的需要留存好電子版的和紙質(zhì)的。
哦,還得留存電子版的?。恢x謝老師
對的,是的,不用客氣,工作愉快。