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你好,老師,請問現(xiàn)在已經(jīng)執(zhí)行全電發(fā)票了,那我每個月抵扣的電子專用發(fā)票,需要說再重新打印一份,然后單獨(dú)裝訂在一起嗎。面對這個情況該怎么處理合適呢。

2024-05-23 19:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-23 19:28

您好,同學(xué),這個沒有特別要求,如果貴公司的電子化程度和安全較高,可以不打印

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您好,同學(xué),這個沒有特別要求,如果貴公司的電子化程度和安全較高,可以不打印
2024-05-23
你好你給他開電費(fèi)的嗎
2020-12-17
你好,根據(jù)圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
你們這個地是租多少年? 這個對應(yīng)起重機(jī)這個對應(yīng)發(fā)生這個電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發(fā)票 也是做固定資產(chǎn),這個折舊費(fèi)用是可以稅前扣除,增值稅也可以抵扣
2020-10-30
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍(lán)字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍(lán)字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負(fù)數(shù)話,這個直接0申報,之前有學(xué)員反饋問過稅局負(fù)數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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