你好,實際沒有支付嗎?如果是的話,借銀行存款貸應(yīng)付賬款。
中途建賬,對于已完工工地,還有一些應(yīng)付款沒有確認(rèn),所以建賬時期初應(yīng)付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤中,現(xiàn)在產(chǎn)生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款, 然后借:未分配利潤,貸:以前年度損益,但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在我公司實實在在付款了,我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤,貸:銀行存款?還是說要分開登,體現(xiàn)出來呢
以前年度付款后直接記了在建工程,進項稅,貸銀行存款,省略了應(yīng)付賬款,沒有記往來,現(xiàn)在要計入往來,應(yīng)該怎么做分錄
稅款是打給個人 分錄應(yīng)該是計提 在掛往來 報銷的時間是沖往來 但是去年有兩筆忘記計提 直接支付就做了借其他應(yīng)付款 貸銀行 導(dǎo)致今年往來有余額 這個今年如何調(diào)整
我單位2016年有一筆費用支出,沒有發(fā)票,當(dāng)時入賬為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,等發(fā)票來了在沖往來,可是直到現(xiàn)在發(fā)票也沒有來,現(xiàn)在需要清理往來,這筆款項怎樣調(diào)整沖減分錄呢?
付了一個工程款,剛開始沒有開發(fā)票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應(yīng)付賬款 178000 現(xiàn)在款項付完了,都沖應(yīng)付賬款了,但是應(yīng)付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險?
付款啦!每次付款之后,對方就把發(fā)票開來了,
正常應(yīng)該是借應(yīng)付賬款-工程,貸銀行存款,借在建工程,進項稅,貸應(yīng)付賬款-工程,我把應(yīng)付賬款給省了,沒有記到往來里面,現(xiàn)在
你好,那不用調(diào)整的,借銀行存款,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸銀行存款,這不一樣嗎?
現(xiàn)在讓把往來里面補上,我應(yīng)該怎么做
上面寫分錄給你寫了。
你沒明白我的意思
借銀行存款貸應(yīng)付賬款,這個不就體現(xiàn)嗎?
我現(xiàn)在要補到往來賬里面去,因為我直接記了銀行存款,沒有記應(yīng)付賬款往來賬,現(xiàn)在往來賬里沒有這比支出明細
在建工程是正確的,不用調(diào)整。
我現(xiàn)在就是想知道,怎么做往來賬里才能顯示這比支出
我直接重新記借銀行存款貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
你好 是的,是這么做的。