 
                            你好,實際沒有支付嗎?如果是的話,借銀行存款貸應付賬款。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    中途建賬,對于已完工工地,還有一些應付款沒有確認,所以建賬時期初應付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤中,現(xiàn)在產生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調整,貸:應付賬款, 然后借:未分配利潤,貸:以前年度損益,但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤,貸:應付賬款,那么現(xiàn)在我公司實實在在付款了,我可不可以直接登借:應付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤,貸:銀行存款?還是說要分開登,體現(xiàn)出來呢
以前年度付款后直接記了在建工程,進項稅,貸銀行存款,省略了應付賬款,沒有記往來,現(xiàn)在要計入往來,應該怎么做分錄
稅款是打給個人 分錄應該是計提 在掛往來 報銷的時間是沖往來 但是去年有兩筆忘記計提 直接支付就做了借其他應付款 貸銀行 導致今年往來有余額 這個今年如何調整
我單位2016年有一筆費用支出,沒有發(fā)票,當時入賬為:借:其他應付款 貸:銀行存款,等發(fā)票來了在沖往來,可是直到現(xiàn)在發(fā)票也沒有來,現(xiàn)在需要清理往來,這筆款項怎樣調整沖減分錄呢?
付了一個工程款,剛開始沒有開發(fā)票記入 借:在建工程 278000 貸:銀行存款 100000 應付賬款 178000 現(xiàn)在款項付完了,都沖應付賬款了,但是應付賬款有余額8000,這8000不付了,我該怎么做賬?
 
                請問:50歲了,中級會計師,目前在私人企業(yè)做賬,想進一步發(fā)展,下一步往哪方向發(fā)展,感到好不容易考個證書,過這樣日子不干心,有點迷惑?
老師,養(yǎng)殖合作社銷售毛鴨,企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策
老師你好,你看我在填寫企業(yè)所得稅申報表職工薪酬這塊是這樣的提示,個稅申報系統(tǒng)今年申報了1-9月份的工資,做賬系統(tǒng)發(fā)放的是去年12月份到今年八月份的工資,這該怎么辦,還是計提和發(fā)放填寫一致數(shù)據(jù)呢?
老師,去了一家新公司,老板讓調一下十年的亂賬,應該給調嗎
我公司向蒙古公司提供技術服務,合同價款包含代扣代繳蒙古10%增值稅,現(xiàn)蒙古已開票,已交稅1萬,剩余款項已回款,我公司應如何做賬,收入按稅率10個點還是國內技術服務費6個點?
老師好,這個問題如何撤銷?
我公司為建瀝青站向A公司貸款420萬,A公司直接將420萬放款給建設單位?,F(xiàn)瀝青站建設完工,我方已連續(xù)兩個月還款A公司13萬/月,連本帶息還有442萬未付,這個分錄該怎么做呢
老師公司收到代墊的運費,這個運費發(fā)票開給銷售方,還是購買方啊
第三季度企業(yè)所得稅申報新增的應付職工薪酬和個稅申報系統(tǒng)金額不一致可以申報通過嗎
請問老師,企業(yè)社保有沒有計提,如果沒計提,可以補交計提嗎?需要不需要計提
付款啦!每次付款之后,對方就把發(fā)票開來了,
正常應該是借應付賬款-工程,貸銀行存款,借在建工程,進項稅,貸應付賬款-工程,我把應付賬款給省了,沒有記到往來里面,現(xiàn)在
你好,那不用調整的,借銀行存款,貸應付賬款,借應付賬款貸銀行存款,這不一樣嗎?
現(xiàn)在讓把往來里面補上,我應該怎么做
上面寫分錄給你寫了。
你沒明白我的意思
借銀行存款貸應付賬款,這個不就體現(xiàn)嗎?
我現(xiàn)在要補到往來賬里面去,因為我直接記了銀行存款,沒有記應付賬款往來賬,現(xiàn)在往來賬里沒有這比支出明細
在建工程是正確的,不用調整。
我現(xiàn)在就是想知道,怎么做往來賬里才能顯示這比支出
我直接重新記借銀行存款貸應付賬款,然后借應付賬款貸銀行存款嗎?
你好 是的,是這么做的。