你好,你這邊企業(yè)稅負(fù)率是多少呢?
已知進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅稅率,增值稅稅負(fù)率,計(jì)算可以開(kāi)具多少銷項(xiàng)含稅金額的公式是什么
老師,用已經(jīng)知道的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算能開(kāi)多少銷項(xiàng)發(fā)票,比如進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬(wàn),銷項(xiàng)稅率是9個(gè)點(diǎn),怎么計(jì)算
已知銷項(xiàng)不含稅186406.19,稅額24232.81,求開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)金額按比例布料85%.材料15%,怎么算
例題3:本月已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅不含稅金額50萬(wàn),求應(yīng)開(kāi)多少不含稅銷項(xiàng)稅額可達(dá)到稅負(fù)(商業(yè))。 解:不含稅收入=50萬(wàn)x0.17÷15.5%=548387.1 換算:(548387.1-500000)x0.17÷548387.1=1.5% 題目就是這樣的。
我已知進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)金額(含稅不含稅都知道),稅負(fù)率也知道?,F(xiàn)在我怎么知道我可以開(kāi)具多少銷項(xiàng)票據(jù)及銷項(xiàng)稅額(開(kāi)具稅率是13%)
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過(guò)105000表調(diào)整還是在主表上把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)票時(shí)本應(yīng)開(kāi)具百分之一的全部開(kāi)成免稅了,月不超10萬(wàn),稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開(kāi)出去18465含稅13%發(fā)票,開(kāi)回來(lái)14871.426含稅13%進(jìn)票回來(lái)。問(wèn):增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開(kāi)填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒(méi)有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
稅負(fù)是按3%
稍等我這邊算好給你
還沒(méi)算好嗎,
稅負(fù)是按3%,說(shuō)明你需要繳納186406.19*3%=5592.19元,銷項(xiàng)稅額24232.81-5592.19=18640.62 需要勾選進(jìn)項(xiàng)不含稅金額18640.62/13%=143389.38元 143389.38*85%布料 143389.38*15%材料