您好,您的成本發(fā)票稅率也是13%?
老師想問下我小規(guī)模,比如韓國客戶給我司轉100萬,讓我買一批貨,給我的提成按100萬的2個點算給我們,不是轉利潤差價,而是賺銷售額的2個點,1.我要怎么做賬呢2.我要怎么開票3.我是一家貿易公司,可以這樣賺服務費嗎
老師您好,我公司: 主要業(yè)務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師您好 我想問 一個客戶在A公司每月拿貨15萬的貨 月底結算的時候想讓A公司優(yōu)惠點 減掉2萬的銷售款 就是總付13萬 所以我們去算客戶報價的利潤點 是不是用13-成本價除以13 就是這筆業(yè)務所賺的利潤點 這樣算正確嗎?
老師,我們勞務公司A從總包B公司接的4千萬不含稅產值,純勞務單價 現(xiàn)B公司補9%稅點給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬含稅9%銷項發(fā)票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進項發(fā)票只能收到1163萬的成本票,所以我需要先測算一下所得稅 印花稅和工會經(jīng)費等, 如果這個稅費我司虧了, 就會導致我那4000萬純勞務的利潤受損,那么請問一下,我在試算企業(yè)所得稅時可以按照:4000萬*2%來核算嗎?工會經(jīng)費我按3500萬*2%,印花按照4000萬*萬三試算 這樣合理嗎?
我勞務公司A從總包B公司接的4千萬不含稅產值,純勞務單價 現(xiàn)B公司補9%稅點給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬含稅9%銷項發(fā)票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進項發(fā)票只能收到1163萬的成本票,所以我需要先測算一下所得稅 印花稅和工會經(jīng)費等 如果這個稅費我虧了 就會導致我那4000萬純勞務的利潤受損 請問,以下兩種方案 A:企業(yè)所得稅:4000萬*2%;工會經(jīng)費:2837萬*2%(3000萬工資是我無法取得進項成本發(fā)票需做的人工工資),印花稅:4000萬*0.3‰ B:企業(yè)所得稅:暫定行業(yè)利潤8%,4000萬*8%*5%;工會經(jīng)費:2837萬*2%,印花稅:4000萬*0.6‰ 以上是我的測算思路 請老師指點哪種正確
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900