沒(méi)什么不一樣,只是叫法不一樣

公司有暫估一些暫估成本和預(yù)提了一些費(fèi)用,所得稅匯算清繳時(shí)做的納稅調(diào)增,交了所得稅了,那暫估的成本和預(yù)提的費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理?
計(jì)提費(fèi)用和暫估費(fèi)用有什么不一樣嗎?
12月份計(jì)提的暫估費(fèi)用,賬務(wù)怎么做 借 管理費(fèi)用-暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 嗎?
老是,“計(jì)提電費(fèi)”跟“暫估電費(fèi)”有什么區(qū)別?哪方面用暫估?
老師你好,銷售費(fèi)用先計(jì)提,發(fā)票沒(méi)有開來(lái)的,二級(jí)科目用什么呀!銷售費(fèi)用—暫估入賬 是這樣嗎
投資出去的錢,影響未分配利潤(rùn)嗎
老師,發(fā)票上備注匯率7.1034、1478美元、人民幣10498.83元,匯率7.1052、64124.8美元、人民幣455619.53元,確認(rèn)的收入為10498.83+455619.53,收到美元時(shí)當(dāng)日匯率匯算的人民幣是3551.19+6988.28+456818.66元,確認(rèn)收入額與收款匯算人民幣之間的差額1239.77元匯兌損益?
未開票收入 怎么做會(huì)計(jì)科目
老師,9月份開了3張0稅率發(fā)票,第一張匯率7.1085、52862美元,人民幣375769.53元。第2張匯率7.1034、1478美元,人民幣10498.83元。第三張匯率7.1052、美元64124.8元,人民幣455619.53元。9月開票確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)如何計(jì)算匯兌損益啊
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷售了,當(dāng)時(shí)忘了開票進(jìn)來(lái),但我們已經(jīng)開票出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本是負(fù)數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個(gè)月已經(jīng)開進(jìn)來(lái)了,但現(xiàn)在做9月的賬,結(jié)完成本庫(kù)存成負(fù)數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表季報(bào)填列利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表(季報(bào))的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷售了,貨我們也賣出去了,但票沒(méi)有開進(jìn)來(lái),我們已經(jīng)把票給開出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本庫(kù)存是負(fù)數(shù)了,怎么辦
老師,用現(xiàn)金發(fā)放的工資憑證需要啥單據(jù)嗎?
老師,你好,我們是純外貿(mào)企業(yè),我們的出口方式屬于自營(yíng)出口還是代理出口呢,我們的報(bào)關(guān)單抬頭是我們公司的名字,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是我們公司自己的名字,只不過(guò)報(bào)關(guān)手續(xù)是委托的貨代公司給報(bào)關(guān)的,運(yùn)輸也是貨代公司給操作的,那我們屬于哪一種出口方式呢?
在代理記賬公司上班,初級(jí)會(huì)計(jì)師被老板拿去注冊(cè)了代理記賬公司,現(xiàn)在我離職了,要怎樣做才能讓自己的初級(jí)會(huì)計(jì)不被老板拿去注冊(cè)公司?就是注冊(cè)公司的那個(gè)代理記賬跟我沒(méi)關(guān)系呢


暫估是不是要下個(gè)月進(jìn)行紅沖呀
暫估可以收到發(fā)票后,再紅沖
計(jì)提需要收到發(fā)票再?zèng)_紅嗎?
計(jì)提需要收到發(fā)票再?zèng)_紅,可以的
暫估是一定要沖紅嗎?
收到發(fā)票金額與暫估金額一致,可不沖紅,直接附發(fā)票到原分錄