你好,需要繳納印花稅。 印花稅=8000*萬(wàn)分之3?
請(qǐng)問(wèn)電梯公司如果8月份一般納稅人開(kāi)了一張6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那么在計(jì)算購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅時(shí)這6個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售額需要記入計(jì)算購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)里面嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn), 公司經(jīng)營(yíng)范圍有咨詢業(yè)務(wù),開(kāi)了咨詢費(fèi)發(fā)票5萬(wàn)元,但是沒(méi)有寫(xiě)合同。 1.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)咨詢費(fèi)收入需要繳納印花稅嗎? 2.如果要交,沒(méi)有合同,開(kāi)發(fā)票含稅金額是5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)印花稅以不含稅金額為基數(shù)嗎?
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照中沒(méi)有租賃范圍,現(xiàn)開(kāi)具5%稅率的出租部分廠房專票,請(qǐng)問(wèn)這需要繳納印花稅嗎?如果需要繳納的話,因?yàn)楣疽郧敖o核定的印花稅有購(gòu)銷(xiāo)合同與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移這兩個(gè)印花稅,其他的沒(méi)有,所以按照購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅繳納可以不?
請(qǐng)問(wèn)老師,比如公司購(gòu)買(mǎi)的筆記本電腦贈(zèng)送客戶,購(gòu)買(mǎi)筆記本開(kāi)給我司的是專票,那么緊張是不能抵扣的,還需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅嗎?
我們公司買(mǎi)了一臺(tái)筆記本電腦,8000元,沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同,只開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這筆交易需要繳納印花稅嗎?如果需要的話,要繳納多少?
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,是不是這種情況簽不簽合同都一樣(印花稅)?
你好,是的,是這樣的
那我們還買(mǎi)了2臺(tái)一體機(jī)電腦,每臺(tái)1000元,也只有發(fā)票,也是要一樣繳納印花稅嗎
你好,是的,是需要繳納的
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。