同學(xué)你好 需要計入的,要交印花稅
請問電梯公司如果8月份一般納稅人開了一張6個點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那么在計算購銷合同印花稅時這6個點(diǎn)的銷售額需要記入計算購銷合同印花稅的計稅依據(jù)里面嗎?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,一般納稅人公司的購銷合同上面沒有具體的金額,每個月都有進(jìn)貨和發(fā)貨,那這個購銷合同的印花稅怎么計算呢?是進(jìn)貨的不含稅金額+發(fā)貨的不含稅金額嗎?還是進(jìn)貨的含稅金額+當(dāng)月開票的含稅金額?
老師,我們一般納稅人這個月即開具了13點(diǎn)的貨物銷售發(fā)票又開具了6個點(diǎn)的安裝費(fèi)并且開在了一張發(fā)票上,那么屬于混合銷售嗎?最后計算增值稅的時候是分開核算還是從高計算
老師,您好,我想問一下我們公司繳納印花稅的計稅依據(jù),一個是按所簽訂的購銷合同不含稅金額,二是按主營業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認(rèn)收入。這個合同金額和我的收入金額都會計算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?
24 年主營業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
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老師新成立的公司多久可以升為a級納稅人呀
老師,我開運(yùn)輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
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請問租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請問工商年報可以作廢嗎
請問下 這個清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項目,收款時對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個個稅是我們公司申報還是對方公司申報?
購銷合同印花稅的計稅依據(jù)是什么
同學(xué)你好 就是購進(jìn)的金額和銷售的金額
銷售的不管是貨物還是服務(wù)都要作為購銷合同計稅依據(jù),建筑安裝工程承包收入除外是嗎?
工程的也要繳納印花稅的
我知道,工程的印花稅是建筑安裝工程承包合同印花稅和這個要分開是嗎?
他倆都是工程印花稅的
什么意思???
如果8月份公司銷售電梯金額60萬 還開了一張5000的調(diào)試費(fèi)發(fā)票 另外建筑安裝服務(wù)也就是簡易計稅的銷售額20萬那么本月印花稅怎么計提
同學(xué)你好 印花稅是按照收入計提的
我知道但是印花稅明細(xì)不是也有很多嗎?
按照工程的印花稅就行了
全部收入都按工程的印花稅啊,那銷售的電梯呢
萬分之三,購銷合同的印花稅率為萬分之三