借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,我們一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅法,開了一張6%的增值稅普票,已經(jīng)過月,怎么處理?
老師,我們是一般納稅人,本月開了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的專票5%的租賃發(fā)票。下個(gè)月如果要沖紅,是不是得開紅字發(fā)票?還有這簡(jiǎn)易計(jì)稅的交的增值稅和附加稅該怎么處理呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7月份開出去了一張6萬的增值稅電子普票,后來當(dāng)月7月份這張普票又退回來了,我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖減了,請(qǐng)問一下這種一正一負(fù)相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務(wù)處理呀?
老師 我們單位是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅 這個(gè)月我們開出去了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票 這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理 分錄怎么寫呀?稅是正常要交的,我知道
老師,我們公司是勞務(wù)派遣公司,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人,下面這張圖是我們開給客戶的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問根據(jù)這個(gè)發(fā)票怎么入賬?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,請(qǐng)問一下,我們是增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是我們也開過9%的工程發(fā)票專票,那我想問一下,這9%的銷項(xiàng)稅怎么記賬?
我剛剛看您發(fā)的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,我突然想起,我是不是平時(shí)記的稅金都記錯(cuò)了
?一般計(jì)稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
老師 那簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額怎么寫分錄呢?這個(gè)我不會(huì) 麻煩指導(dǎo)一下吧
簡(jiǎn)易計(jì)稅就是我寫的那樣的分錄
好的 那老師 我還想問下哈 我們是建筑業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅 但是有時(shí)候簽訂的合同也是9%的稅率的 那這9%的銷項(xiàng)稅記分錄怎么記呢?
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
那意思是如果當(dāng)月有開出去的3%專票 就按照借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 如果當(dāng)月有開出去的9%,就按照借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 對(duì)嗎老師?
是的,就是那樣做的