你好,暫估的就是每個(gè)月都要調(diào)整的,這個(gè)是正規(guī)做法
公司5月份開(kāi)始營(yíng)業(yè),當(dāng)時(shí)供應(yīng)商鋪貨10萬(wàn)我也暫估了10萬(wàn)存商品,談好是按照實(shí)銷結(jié)款,商品陳列費(fèi)也按實(shí)銷扣除8%和損耗,但現(xiàn)在如果每月票折實(shí)際收發(fā)票金額就跟我原先暫估就有差異了,我每個(gè)月都要去調(diào)一下賬,不知道老師有沒(méi)有好的賬務(wù)處理方式
老師好,請(qǐng)問(wèn),我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場(chǎng)賣,1-商場(chǎng)預(yù)付我公司十萬(wàn)貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬(wàn),貸,預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬(wàn)。 2-這月銷售一套家電2000元,商場(chǎng)給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場(chǎng)是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開(kāi)的專票,是專票上案折扣百分之五開(kāi)的,也就是發(fā)票上有個(gè)折扣百分之五,是1900元,老師這么開(kāi)對(duì)嗎?,我問(wèn)經(jīng)理經(jīng)理說(shuō)這提成的五個(gè)點(diǎn)按折扣百分之五,這樣和商場(chǎng)開(kāi)的, 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實(shí)際做對(duì)嗎,借,預(yù)收賬款1900,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,1681.42 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷項(xiàng)稅額218.58 我這分錄如果對(duì),那后面付的銷售單子是2000元,這個(gè)和發(fā)票差百分之五,就這樣對(duì)嗎?這個(gè)折扣用不用做分錄,?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
我是做超市財(cái)務(wù)費(fèi),我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我的商品A是聯(lián)營(yíng)的,就是拿過(guò)來(lái)賣,我超市不用管A的庫(kù)存,只是按照A每月的銷售額的20%來(lái)確認(rèn)我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫(kù)存數(shù)量,但不需要看庫(kù)存總金額,這個(gè)時(shí)候A商品的公司被稱為聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商,B的供應(yīng)商則被稱為代銷供應(yīng)商,對(duì)于這個(gè)A與B商品的做賬方式,我咨詢過(guò)稅務(wù)局,稅務(wù)局的解釋簡(jiǎn)單粗暴,他們說(shuō)A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復(fù)雜,因?yàn)槲译m然都會(huì)提成20%,但是另外80%我會(huì)返還給供應(yīng)商,其實(shí)這80%就相當(dāng)于是我付的進(jìn)價(jià),與普通商品購(gòu)銷不一樣的是,別人先買進(jìn)來(lái)在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進(jìn),說(shuō)他們其實(shí)也是我的商品,稅務(wù)局的解釋顛覆了我的會(huì)計(jì)知識(shí),而且我看我公司的進(jìn)銷存系統(tǒng),聯(lián)營(yíng)和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個(gè)成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人說(shuō),誰(shuí)說(shuō)聯(lián)營(yíng)和代銷沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時(shí)是我來(lái)開(kāi)全額稅票,不是供應(yīng)商開(kāi),所以商品我買了,票我開(kāi)了,跟正常的商品購(gòu)銷不是一樣的嗎?稅務(wù)局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺(jué)得是不是我哪里想錯(cuò)了,按照受托代銷去做
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營(yíng)木門、吊頂、地板等。 我剛來(lái)不久,年底出年報(bào)表,利潤(rùn)表有80萬(wàn)的利潤(rùn),老板說(shuō)不對(duì),今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬(wàn)的利潤(rùn),我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫(kù)管就換了三個(gè)人,每次盤庫(kù)的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問(wèn)題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒(méi)有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒(méi)有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
老師您好,公司一般納稅人這個(gè)問(wèn)題我問(wèn)了好多遍了,始終還在糾結(jié),不知道該如何處理 單位2021年有季節(jié)性事實(shí)4個(gè)月16人用工總工資10萬(wàn),但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn) 現(xiàn)在最好的處理方式是怎么樣,能解決這個(gè)10萬(wàn)塊錢的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做了借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金直接入庫(kù)存商品并結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,22年5月份并沒(méi)有進(jìn)行納稅調(diào)整,因?yàn)闆](méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,如果按勞務(wù)報(bào)酬去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,得交1萬(wàn)多的個(gè)稅,現(xiàn)在最好的解決方式是什么?希望老師給個(gè)采納
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
按照實(shí)際開(kāi)票的來(lái)調(diào)整,有沒(méi)有說(shuō)我這個(gè)月暫估10萬(wàn)下個(gè)月一定要把10萬(wàn)沖平之說(shuō),因?yàn)槲覀?0萬(wàn)鋪貨分好幾個(gè)月銷售,而且采購(gòu)發(fā)票又是按實(shí)銷開(kāi)的,所以我沒(méi)法跟之前10萬(wàn)次性沖平,不一次性沖平自己賬很難對(duì)
一般暫估的話是次月會(huì)先把上月暫估沖了,接著再按當(dāng)月實(shí)際情況做正確的
那我這個(gè)是分幾個(gè)月結(jié)的,我總不能每個(gè)月都沖一遍吧
我很頭疼
你暫估的就一個(gè)10萬(wàn),那你不就沖一個(gè)10萬(wàn)就行了嗎?
但采購(gòu)發(fā)票不是一次性開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,是按照每月實(shí)銷數(shù)量乘以進(jìn)貨價(jià)再減去扣點(diǎn)來(lái)開(kāi)票的
這部影響你做賬啊,你月初暫估沖了就是沒(méi)這回事了,然后每個(gè)月正常按實(shí)際金額做就行了
那我每個(gè)月還得重復(fù)暫估,減去結(jié)算了的余額再暫估一次
你為什么非要暫估呢?每個(gè)月直接按實(shí)際的做不可以嗎?
商品在我倉(cāng)庫(kù)呀!也只有不暫估這是最簡(jiǎn)便的了
我是這么想既然物質(zhì)在倉(cāng)庫(kù),就要從賬上反應(yīng)出來(lái)
你做個(gè)備查簿也是一樣的