您好,這個(gè)是做以前年度損益調(diào)整
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產(chǎn)總額沒(méi)有超過(guò)5000萬(wàn)納稅總額也沒(méi)超過(guò)300萬(wàn)人員也沒(méi)超過(guò)300人只是今年的收入為5364萬(wàn),這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務(wù)費(fèi)成本不夠差50萬(wàn),可以在12月預(yù)計(jì)做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)可以預(yù)計(jì)做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒(méi)有年報(bào)
我司為小規(guī)模納稅人,做信息化軟件服務(wù)業(yè)務(wù)。 2022年11月我們開(kāi)出發(fā)票40萬(wàn),已申報(bào)繳納增值稅; 同月11月我們也收到了這筆款。 現(xiàn)在問(wèn)題是,我們不想在2022年確認(rèn)這筆收入,因?yàn)楹贤募s還沒(méi)有完全完成,我們想在2023年再確認(rèn)。所以11月開(kāi)發(fā)票和收款的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?
小規(guī)模納稅人2022年開(kāi)出勞務(wù)發(fā)票,因疫情原因沒(méi)動(dòng)工,2023年1月才動(dòng)工,對(duì)方公司也才2023年1月付款,這個(gè)如何做賬才不影響2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)
甲公司增值稅采用一般計(jì)稅方法,2022年發(fā)生如下業(yè)務(wù):?(1)2022年3月10,購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為350000元,增值稅45500元。甲公司委托長(zhǎng)江公司將設(shè)備運(yùn)至公司所在地,運(yùn)費(fèi)為4600元,增值稅為414元。以上款項(xiàng)已經(jīng)使用銀行存款付清。?(2)2022年3月15日,收到設(shè)備后,甲公司組織技術(shù)人員展開(kāi)安裝活動(dòng)。期間,支付安裝費(fèi)用39000元,安裝工人薪酬14000元,領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)中的原材料3800元。2022年3月28日,安裝活動(dòng)結(jié)束,設(shè)備投入正常使用。經(jīng)測(cè)算,該設(shè)備的凈殘值為10000元,預(yù)計(jì)使用5年,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。?要求:?(1)做出2022年3月10日,甲公司購(gòu)買設(shè)備的賬戶處理。?(2)做出甲公司設(shè)備安裝期間有關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。?(3)做出2022年3月28日,設(shè)備安裝完工的賬務(wù)處理。?(4)計(jì)算2022年該設(shè)備的折舊金額。?(5)計(jì)算2023年該設(shè)備的折舊金額。
甲公司增值稅采用一般計(jì)稅方法,2022年發(fā)生如下業(yè)務(wù):?(1)2022年3月10,購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為350000元,增值稅45500元。甲公司委托長(zhǎng)江公司將設(shè)備運(yùn)至公司所在地,運(yùn)費(fèi)為4600元,增值稅為414元。以上款項(xiàng)已經(jīng)使用銀行存款付清。?(2)2022年3月15日,收到設(shè)備后,甲公司組織技術(shù)人員展開(kāi)安裝活動(dòng)。期間,支付安裝費(fèi)用39000元,安裝工人薪酬14000元,領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)中的原材料3800元。2022年3月28日,安裝活動(dòng)結(jié)束,設(shè)備投入正常使用。經(jīng)測(cè)算,該設(shè)備的凈殘值為10000元,預(yù)計(jì)使用5年,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。?要求:?(1)做出2022年3月10日,甲公司購(gòu)買設(shè)備的賬戶處理。?(2)做出甲公司設(shè)備安裝期間有關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。?(3)做出2022年3月28日,設(shè)備安裝完工的賬務(wù)處理。?(4)計(jì)算2022年該設(shè)備的折舊金額。?(5)計(jì)算2023年該設(shè)備的折舊金額。?
老師:這種月攤銷的一年性,做暫估費(fèi)用,相當(dāng)于后期全部要去調(diào)整對(duì)嗎?那還是挺多的,例如音樂(lè)使用費(fèi)這一樣,就要去改12筆憑證,好像有點(diǎn)多,
老師,你好, 廠房改造期間,花費(fèi)的費(fèi)用,沒(méi)有取得發(fā)票,可以按權(quán)責(zé)發(fā)生制,把實(shí)際花出去的錢,記入改造的費(fèi)用中,未支付的,待支付時(shí)在計(jì)入可以嗎?
老師,保溫庫(kù)房,折舊年限是幾年?
老師請(qǐng)問(wèn),正在領(lǐng)取失業(yè)金的會(huì)記人員,仍給原公司稅務(wù)申報(bào),會(huì)不會(huì)露餡了,就停止發(fā)失業(yè)金了?謝謝老師!
老師 請(qǐng)問(wèn)憑證是一月一裝,還是一季度裝?
你好,小規(guī)??萍脊?,可以開(kāi)出具服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,是幾個(gè)點(diǎn)的
老師您好,我24年公司賣一輛車20萬(wàn),然后公司開(kāi)出二手車增值稅發(fā)票了,但在二手交易市場(chǎng)開(kāi)的沒(méi)有留底當(dāng)時(shí),這樣結(jié)轉(zhuǎn)清理匯算清繳要不要調(diào)增回?
公司注冊(cè)資本50萬(wàn),股權(quán)比例60/20/20。股東A實(shí)繳18萬(wàn),股東B實(shí)繳3萬(wàn),股東C實(shí)繳6萬(wàn)?,F(xiàn)在股東B退股,股份全轉(zhuǎn)讓給股東A.轉(zhuǎn)讓作價(jià)還是3萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)股東A和B各需要繳納什么稅費(fèi),稅費(fèi)各是多少,麻煩老師幫忙計(jì)算下。
公積金的個(gè)人部分繳費(fèi)是可以每個(gè)人都不一樣的嗎?比如張三員工要求個(gè)人部分5%,李四要求個(gè)人部分12%,宋五要求個(gè)人部分5%
20.2萬(wàn)÷(1十1%)為什么我算出是2,不是20萬(wàn)