直接下月申報的時候進項轉(zhuǎn)出就可以
就是我這現(xiàn)在有個這樣的事2月份由于疫情期間在家申報增值稅申報錯了,現(xiàn)在要是更正申報的話有稅款了,我這有進項發(fā)票是不是可以把2月份的申報表作廢了,重新認證申報呢?
我單位是一家酒店,1月我們認證了進項,2月初進行了1月的申報之后,管理員打電話叫我們更正申報,但更正申報我們未將1月認證的進項轉(zhuǎn)出,一直將進項抵扣至6月,請問怎么處理,還有疫情期間取得的進項發(fā)票之后可以認證抵扣嗎?
老師問下就是我收到一張進項發(fā)票,然后我7月份認證了,申報了,但是現(xiàn)在這張發(fā)票不入賬了,我當(dāng)月的進項稅額跟申報的金額對不上,這樣的話要更正申報嗎?
進項發(fā)票對方就是紅沖了,紅沖的話,做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出的話,如果說這個月不想把它報上去,可以下個月申報嗎,就在那個申報表上面主動去申報可以嗎?
老師,上個月有一項進項稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進項中,但是認證抵扣的時候抵了,現(xiàn)在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項業(yè)務(wù)是買進來的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設(shè)備進項和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費、管理費等500萬元,那我的長期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財報
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做啊?還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當(dāng)時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
好的,謝謝老師,如果稽查的話,會不會有提前抵稅的風(fēng)險啊,就是沒收到進項票后來票收不來了
可以解釋后面遺失了,現(xiàn)在已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出,不存在 偷漏稅
好的,謝謝老師,那是不是要在匯算清繳前轉(zhuǎn)出啊
是要在匯算清繳前轉(zhuǎn)出