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老師,適用加計(jì)抵減的,那個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬。

2023-02-16 17:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-16 17:35

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。

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快賬用戶3712 追問 2023-02-16 17:37

老師,那比如加計(jì)抵減的部分是10000,需要單獨(dú)做賬嗎?怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-02-16 17:52

應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,10000貸:其他收益/營業(yè)外收入10000

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快賬用戶3712 追問 2023-02-16 17:54

老師。這個(gè)計(jì)提加計(jì)抵減是每筆進(jìn)項(xiàng)都做,還是說每月匯總做一筆呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 18:01

說每月匯總做一筆好些

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-02-16
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的,每月可以抵扣時(shí)加計(jì)一次
2023-02-16
1,出口部分不享受加計(jì)抵減的優(yōu)惠的 2,內(nèi)銷才享受
2021-07-09
進(jìn)項(xiàng)稅額40,適用加計(jì)抵減15%,那進(jìn)項(xiàng)稅可抵=40*1.15
2021-09-04
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益。
2021-10-15
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