您好,您的具體 問(wèn)題/情況 是什么 ?
請(qǐng)問(wèn)老師,12月份商品暫估入庫(kù)1萬(wàn),當(dāng)月商品已全部售出,并已結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本,1月份收到發(fā)票,實(shí)際商品金額為1.5萬(wàn)元,這種情況該如何處理
老師,暫估庫(kù)存商品小于實(shí)際實(shí)際庫(kù)存商品的情況下,當(dāng)月商品已銷(xiāo)售完畢,且跨年度了,賬務(wù)如何處理?例如,12月份已做賬務(wù)處理:借:庫(kù)存商品20000 貸,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款20000,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000,貸:庫(kù)存商品20000,1月份收到商品發(fā)票實(shí)際為30000
老師,暫估庫(kù)存商品小于實(shí)際實(shí)際庫(kù)存商品的情況下,當(dāng)月商品已銷(xiāo)售完畢,且跨年度了,賬務(wù)如何處理?例如,12月份已做賬務(wù)處理:借:庫(kù)存商品20000 貸,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款20000,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000,貸:庫(kù)存商品20000,1月份收到商品發(fā)票實(shí)際為30000
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫(kù)存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) 200(正確金額) 貸:庫(kù)存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話(huà)以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
賬務(wù)處理中,暫估庫(kù)存小于實(shí)際庫(kù)存金額,又不存在商品損益情況,該如何調(diào)整庫(kù)存
只有住宿發(fā)票,沒(méi)有往返火車(chē)票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開(kāi)具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問(wèn)一下 個(gè)體戶(hù)怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒(méi)開(kāi)始做。還是說(shuō)我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿(mǎn)足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶(hù)需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線(xiàn)6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 12540.2 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 12540.2 購(gòu)進(jìn)商品 借:庫(kù)存商品12540 貸:應(yīng)付賬款12540 沖銷(xiāo)暫估 借 借:庫(kù)存商品- 12540.2 貸:應(yīng)付賬款12540.2 (暫估) -12540.2 這兩分錢(qián)后期在實(shí)際中是不處理的了 我們?cè)谫~務(wù)上又不想掛帳,應(yīng)該怎么處理
同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外 支出,少付記營(yíng)業(yè)外收入
好的,謝謝
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