你好,這30000是都已經(jīng)發(fā)售了嗎
老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本20000 貸庫存商品20000.這個(gè)月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫 借:庫存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
請問老師,12月份商品暫估入庫1萬,當(dāng)月商品已全部售出,并已結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本,1月份收到發(fā)票,實(shí)際商品金額為1.5萬元,這種情況該如何處理
老師,暫估庫存商品小于實(shí)際實(shí)際庫存商品的情況下,當(dāng)月商品已銷售完畢,且跨年度了,賬務(wù)如何處理?例如,12月份已做賬務(wù)處理:借:庫存商品20000 貸,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款20000,借:主營業(yè)務(wù)成本20000,貸:庫存商品20000,1月份收到商品發(fā)票實(shí)際為30000
老師,暫估庫存商品小于實(shí)際實(shí)際庫存商品的情況下,當(dāng)月商品已銷售完畢,且跨年度了,賬務(wù)如何處理?例如,12月份已做賬務(wù)處理:借:庫存商品20000 貸,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款20000,借:主營業(yè)務(wù)成本20000,貸:庫存商品20000,1月份收到商品發(fā)票實(shí)際為30000
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂?,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來