你好;? ?那你要反結(jié)賬去? 12月去處理才行的??

老師我是新手會(huì)計(jì),剛接過(guò)來(lái)的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套,可是我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)公司做的憑證里7月份并沒(méi)有銷(xiāo)售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開(kāi)的3張銷(xiāo)售貨物的專(zhuān)票,我這個(gè)怎么入賬呢,現(xiàn)在都9月份了,小規(guī)模開(kāi)出的這個(gè)專(zhuān)票,還需要認(rèn)證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個(gè)怎么處理呀?
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
您好老師,銷(xiāo)售發(fā)生的退貨應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,第一步做紅字銷(xiāo)售出庫(kù),生成憑證借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后紅字借:營(yíng)業(yè)成本,貸:庫(kù)存商品。我們用的商貿(mào)版金蝶系統(tǒng)但是這一步,需要走其他出庫(kù)單,它應(yīng)該選什么出庫(kù)類(lèi)別沖掉呢?
老師 我司是賣(mài)機(jī)臺(tái)的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶(hù)付了機(jī)臺(tái)的全款,我們也在22年12月份給他們開(kāi)了票,并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開(kāi)始買(mǎi)材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,我們是小規(guī)模公司2022年5月開(kāi)了一張專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)是1%的稅率,申報(bào)時(shí),實(shí)際繳稅3%,在2022年9月份開(kāi)了一張紅字發(fā)票,在柜臺(tái)申報(bào)的,然后,我在9月做了一個(gè)紅沖的憑證,所以在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表里有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回,這種憑證怎么調(diào)整,不會(huì)影響第四季度的應(yīng)交稅費(fèi)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計(jì)凈殘值嗎?
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來(lái)
老師你好,想問(wèn)下發(fā)現(xiàn)開(kāi)票出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開(kāi)了一張大金額的發(fā)票400多萬(wàn)造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計(jì)算出來(lái)的?
如果本公司利潤(rùn)比較大,為了減輕稅負(fù),開(kāi)兩家公司合適嗎?還是開(kāi)個(gè)獨(dú)立核算的子公司?請(qǐng)老師指點(diǎn)一二
老師,這題境外租金,不應(yīng)該是50000*(1-20%)*20%=8000嗎?為什么答案好像是直接50000*20%=10000,
假如我們8月份工資是9月份發(fā)的, 10月份申報(bào)的 10月申報(bào)的時(shí)候是不是要把8月份當(dāng)時(shí)扣的社保一塊做到專(zhuān)項(xiàng)扣除里啊 不能10月份申報(bào)8月份工資扣除的是9月份的社保吧
老師,員工休產(chǎn)假,她自己領(lǐng)取了生育津貼,在她休產(chǎn)假直到生孩子、上班之前,可以不給她發(fā)工資,不給她交社保公積金嗎
您好老師,我之前只做過(guò)醫(yī)藥物流公司的財(cái)務(wù),現(xiàn)在有一家勞務(wù)公司招會(huì)計(jì),我沒(méi)做過(guò)勞務(wù)公司,是不是勞務(wù)公司的賬跟一般的公司不太一樣,聽(tīng)老板說(shuō)的意思經(jīng)常跟稅務(wù)打交道,勞務(wù)公司是比較難嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)什么意思


我已經(jīng)反結(jié)賬了,把這個(gè)憑證在12月份做調(diào)整,分錄怎么寫(xiě)
10月份那個(gè)錯(cuò)誤的已經(jīng)改不了了,在12月份把那個(gè)錯(cuò)的調(diào)整下怎么寫(xiě)分錄
你好;? ? ? 借 銀行存款? -15000 貸收入 -15000? ?
那銀行存款不成了重復(fù)支付了,又退了15000
這樣改我銀行存款就少了15000元了
我10月份已經(jīng)退了這15000了
?你好; 你反結(jié)賬 去 先把之前分錄 紅沖了。在做一筆紅字? ?
好的明白了
好的; 希望能幫到你? ?