你好,專款專用的嗎?你當(dāng)時的分錄怎么做的?借銀行存款,貸專項應(yīng)付款,借專項應(yīng)付款就 借管理費用負(fù)數(shù)做的是這一個嗎?
是這樣的老師,我想問您一下,年終匯算清繳,如果去年少記提兩筆所屬2019年,但2020年才付款的兩筆費用,現(xiàn)在申報時,我對應(yīng)納稅所得額進(jìn)行調(diào)減,那我還需要對已經(jīng)申報的2019年資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表進(jìn)行申報更正嗎,還是只在2020年進(jìn)行賬務(wù)處理就行了?
您好老師請問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項為??顚S茫浽趺慈绾螌懻埢貜?fù) 您看是收到款項時 借,銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運費用時 借,專項應(yīng)付款 貸營業(yè)費用 現(xiàn)在就營業(yè)費用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
老師您好,請問一下公司在2022年7月收到2021年的一筆專項應(yīng)付款,同時也已經(jīng)在賬務(wù)方面沖減了費用,最后這筆錢結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面了,這樣就導(dǎo)致了費用減少利潤增加, 請問我在2023年申報企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎
請問老師,2021年計提的費用2萬元,因無發(fā)票也沒有實際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報。因為21年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
請問老師,2021年計提的費用2萬元,因無發(fā)票也沒有實際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報。因為21年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務(wù)7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標(biāo)服務(wù)費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應(yīng)收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險,對嗎?
個人代開發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,員工出差吃飯沒有發(fā)票,只有每頓吃飯的付款截圖,怎么處理?
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
你支付的時候借管理費用,貸銀行存款做的是這個吧。
2022年收到時:摘要寫的是收2021年度運費費 分錄:借:銀行存款2000 貸:專項應(yīng)付款2000 結(jié)轉(zhuǎn)時:摘要寫的是專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)利潤分配 分錄:借:專項應(yīng)付款—運輸費2000 貸:利潤分配2000
哦,那你當(dāng)時支付的分錄怎么做的?
2021年支付的時候分錄嗎, 支付時: 借:銷售費用—運輸費1000 貸:銀行存款 1000 計提工資: 借:營業(yè)成本—應(yīng)付工資垃圾運輸費1000 貸:應(yīng)付工資-垃圾運輸費1000 發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資—垃圾運輸1000 貸:現(xiàn)金1000
你好,匯算清繳首先在納稅調(diào)整明細(xì)表里面,收入類填寫稅收金額2000,因為你少交了所得稅, 然后去填寫收政府補助專項收入。
老師這個不是專項應(yīng)付款嗎?也需要繳納企業(yè)所得稅嗎,那我再匯算清繳的那一項增加這筆收入呢, 還有有要是以后再收到專項應(yīng)付款的話是不是也需要繳納企業(yè)所得稅, 那以后收到正確的會計分錄如何寫,請老師指教謝謝您
??顚S玫牟恍枰U納,但是你沒有做營業(yè)外收入,做了營業(yè)外收入和這個管理費用正好抵扣了,但是你沒有做營業(yè)外收入,利潤表里面沒有體現(xiàn)這個利潤,不是嗎?
利潤分配應(yīng)該改成營業(yè)外收入吧,營業(yè)外收入它影響利潤表,未分配利潤它不影響。
那我再填寫企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要填寫哪張表呢,我沒有看見有關(guān)企業(yè)所得稅匯算清繳里面類似的表呢
你好,稍等我找一下的。
你好,105040這一個表格的
老師那這筆款我填寫這張表格里的哪一行呢,請老師指教非常感謝
本年度2022年第二列填寫資金的金額。第三列、第四列都是填寫第二列的那個金額。
10列填寫本年度支出的金額。這個有剩余嗎?如果沒有剩余的話,就不用填寫了。
沒有剩余的老師,請問老師如何再以后收到專項應(yīng)付款的話是不是走營業(yè)外收入,然后沖減費用呢,還是說走專項應(yīng)付款然后沖減費用
專項應(yīng)付款,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師您的意思是再從營業(yè)外收入里面轉(zhuǎn)費用是嗎 比如收到款項分錄: 借:銀行存款10 貸:專項應(yīng)付款10 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 摘要:專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:專項應(yīng)付款10 貸:營業(yè)外收入10 支付時 摘要:購買五金交電 借:營業(yè)外收入10 貸:銀行存款10 老師您看是這樣嗎?摘要也是這樣寫嗎?
最后一個,借管理費用,貸銀行存款。
那專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入如何沖減費用呢?
你好,你自己申報不是嗎?你這個費用沒法抵扣所得稅,你這個營業(yè)外收入也不需要交所得稅。
不可以直接走嗎 比如收到款項分錄: 借:銀行存款10 貸:專項應(yīng)付款10 支付時 摘要:購買五金交電 借:專項應(yīng)付款10 貸:銀行存款10 這樣可以嗎?,之前都是這樣做的分錄
可以的,可以這么做的