你好,??顚S玫膯幔磕惝?dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,借專項(xiàng)應(yīng)付款就 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做的是這一個(gè)嗎?
是這樣的老師,我想問您一下,年終匯算清繳,如果去年少記提兩筆所屬2019年,但2020年才付款的兩筆費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)時(shí),我對應(yīng)納稅所得額進(jìn)行調(diào)減,那我還需要對已經(jīng)申報(bào)的2019年資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表進(jìn)行申報(bào)更正嗎,還是只在2020年進(jìn)行賬務(wù)處理就行了?
您好老師請問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運(yùn)費(fèi)走哪個(gè)科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項(xiàng)為專款專用,錄怎么如何寫請回復(fù) 您看是收到款項(xiàng)時(shí) 借,銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運(yùn)費(fèi)用時(shí) 借,專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)費(fèi)用 現(xiàn)在就營業(yè)費(fèi)用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
老師您好,請問一下公司在2022年7月收到2021年的一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,同時(shí)也已經(jīng)在賬務(wù)方面沖減了費(fèi)用,最后這筆錢結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面了,這樣就導(dǎo)致了費(fèi)用減少利潤增加, 請問我在2023年申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎
請問老師,2021年計(jì)提的費(fèi)用2萬元,因無發(fā)票也沒有實(shí)際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費(fèi)用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報(bào)。因?yàn)?1年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計(jì)算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報(bào)繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
請問老師,2021年計(jì)提的費(fèi)用2萬元,因無發(fā)票也沒有實(shí)際支付,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增處理了。企業(yè)2022年4月沖減了這筆費(fèi)用。從稅務(wù)師的角度,我查了一下有兩種說法,就是圖片里的兩種,第一種,2022年調(diào)減,第二種覆蓋21年申報(bào)。因?yàn)?1年和22年企業(yè)都是小微企業(yè)100萬以下。21年企業(yè)所得稅5%。2022年企業(yè)所得稅2.5%。我兩種方法都計(jì)算了一下。發(fā)現(xiàn)覆蓋申報(bào)繳納的企業(yè)所得稅更少一些。
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問:對方公司為我公司開具的租賃發(fā)票(我方取得的租賃發(fā)票),我方也應(yīng)該在稅費(fèi)所屬期內(nèi)繳納印花稅嗎?
老師,請問交去年一年的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
老師好,請教個(gè)問題,境外工程國內(nèi)采購材料免增值稅,這個(gè)采購后申請退稅還是供應(yīng)商直接給開免稅發(fā)票?
現(xiàn)在的中級會(huì)計(jì)考試,是不是比以前簡單多了?
現(xiàn)在國稅里所得稅應(yīng)付職工薪酬是一個(gè)季度的還是截止到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)
老師,如果8月確認(rèn)了成本,9月票回來,是不是把票放8月做賬的后面當(dāng)附件就行。
跨境電商平臺根據(jù)什么來報(bào)收入 銷售額還是回款額
2024年12月入賬的一輛價(jià)值20萬的汽車,可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳一次性扣除嗎?
請教,會(huì)費(fèi)可以在個(gè)人所得稅稅前扣除嗎
請問老師,城鎮(zhèn)土地使用稅交納,住宅,商鋪,地下車位的售出面積都要算上嗎?
你支付的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸銀行存款做的是這個(gè)吧。
2022年收到時(shí):摘要寫的是收2021年度運(yùn)費(fèi)費(fèi) 分錄:借:銀行存款2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款2000 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):摘要寫的是專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)利潤分配 分錄:借:專項(xiàng)應(yīng)付款—運(yùn)輸費(fèi)2000 貸:利潤分配2000
哦,那你當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的?
2021年支付的時(shí)候分錄嗎, 支付時(shí): 借:銷售費(fèi)用—運(yùn)輸費(fèi)1000 貸:銀行存款 1000 計(jì)提工資: 借:營業(yè)成本—應(yīng)付工資垃圾運(yùn)輸費(fèi)1000 貸:應(yīng)付工資-垃圾運(yùn)輸費(fèi)1000 發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資—垃圾運(yùn)輸1000 貸:現(xiàn)金1000
你好,匯算清繳首先在納稅調(diào)整明細(xì)表里面,收入類填寫稅收金額2000,因?yàn)槟闵俳涣怂枚悾? 然后去填寫收政府補(bǔ)助專項(xiàng)收入。
老師這個(gè)不是專項(xiàng)應(yīng)付款嗎?也需要繳納企業(yè)所得稅嗎,那我再匯算清繳的那一項(xiàng)增加這筆收入呢, 還有有要是以后再收到專項(xiàng)應(yīng)付款的話是不是也需要繳納企業(yè)所得稅, 那以后收到正確的會(huì)計(jì)分錄如何寫,請老師指教謝謝您
??顚S玫牟恍枰U納,但是你沒有做營業(yè)外收入,做了營業(yè)外收入和這個(gè)管理費(fèi)用正好抵扣了,但是你沒有做營業(yè)外收入,利潤表里面沒有體現(xiàn)這個(gè)利潤,不是嗎?
利潤分配應(yīng)該改成營業(yè)外收入吧,營業(yè)外收入它影響利潤表,未分配利潤它不影響。
那我再填寫企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要填寫哪張表呢,我沒有看見有關(guān)企業(yè)所得稅匯算清繳里面類似的表呢
你好,稍等我找一下的。
你好,105040這一個(gè)表格的
老師那這筆款我填寫這張表格里的哪一行呢,請老師指教非常感謝
本年度2022年第二列填寫資金的金額。第三列、第四列都是填寫第二列的那個(gè)金額。
10列填寫本年度支出的金額。這個(gè)有剩余嗎?如果沒有剩余的話,就不用填寫了。
沒有剩余的老師,請問老師如何再以后收到專項(xiàng)應(yīng)付款的話是不是走營業(yè)外收入,然后沖減費(fèi)用呢,還是說走專項(xiàng)應(yīng)付款然后沖減費(fèi)用
專項(xiàng)應(yīng)付款,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師您的意思是再從營業(yè)外收入里面轉(zhuǎn)費(fèi)用是嗎 比如收到款項(xiàng)分錄: 借:銀行存款10 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款10 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 摘要:專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:專項(xiàng)應(yīng)付款10 貸:營業(yè)外收入10 支付時(shí) 摘要:購買五金交電 借:營業(yè)外收入10 貸:銀行存款10 老師您看是這樣嗎?摘要也是這樣寫嗎?
最后一個(gè),借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
那專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入如何沖減費(fèi)用呢?
你好,你自己申報(bào)不是嗎?你這個(gè)費(fèi)用沒法抵扣所得稅,你這個(gè)營業(yè)外收入也不需要交所得稅。
不可以直接走嗎 比如收到款項(xiàng)分錄: 借:銀行存款10 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款10 支付時(shí) 摘要:購買五金交電 借:專項(xiàng)應(yīng)付款10 貸:銀行存款10 這樣可以嗎?,之前都是這樣做的分錄
可以的,可以這么做的