您好,是企業(yè)所得稅退稅?
匯算清繳收到21年退的所得稅,如何做分錄
21年工資計提多了也發(fā)放了,報21年匯算清繳時沒調(diào)減,22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報22年匯算清繳時調(diào)整
老師好,22年收到21年退回的所得稅匯算清繳應(yīng)該填在那里呀
22年收到21年匯算清繳退稅分錄
23年4月份做22年匯算清繳,收到退稅,怎么做分錄
請問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會計分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報一件按報價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運輸發(fā)票是必須要跟貨物對應(yīng)嗎?
老師個稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對的,我認(rèn)為應(yīng)是錯的
是的老師
您好,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字),借銀行存款。借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)
不用轉(zhuǎn)到未分配利潤
您好,最后將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤