您好,您是哪年匯算清繳?
老師好,22年收到21年退回的所得稅匯算清繳應(yīng)該填在那里呀
老師工商年報(bào)納稅總額,包含稅務(wù)匯算清繳所得稅嗎?例如22年工商年報(bào),應(yīng)該包含22年匯算清繳所得稅嗎?還是應(yīng)該包含21年度匯算清繳所得稅呢?
老師您好,21年匯算清繳退回的所得稅費(fèi)用可能分錄做錯(cuò)了,22年財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅費(fèi)用這里是負(fù)數(shù),現(xiàn)在做22年的匯算清繳這應(yīng)該怎么處理請您指導(dǎo)
21年的所得稅費(fèi)用,補(bǔ)計(jì)提到22年,申報(bào)22年的所得稅年報(bào)時(shí),這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該填在哪一攔,所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)該填哪幾個(gè)表
老師好,22年補(bǔ)交的21年企業(yè)所得稅,22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該體現(xiàn)在哪里呢?
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險(xiǎn),但后期又怕她們辭職了申訴,會有補(bǔ)交的風(fēng)險(xiǎn),怎么能避免這個(gè)問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
21年的清繳,22年退回來的
您好,您是要調(diào)整21還是22的匯算清繳