同學(xué)你好,可以填寫差旅費(fèi)報銷單入賬,不需要繳納調(diào)增的。
我們是制造企業(yè),是一般納稅人,一年偶爾有一兩次出口的業(yè)務(wù),金額不太大,因國外的客戶只需要的是形式發(fā)票,即自己制作一份就可提供給海關(guān)和客戶,那對于企業(yè)本身,是否需要單獨(dú)補(bǔ)開具增值稅專用發(fā)票做賬呢?或是做未開票收入申報納稅呢?
本年暫估計提了費(fèi)用,但是所得稅匯算清繳時沒有取得發(fā)票也把費(fèi)用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?次年沖銷費(fèi)用以后利潤增加是不是重復(fù)上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減?本年能否不作納稅調(diào)增?
偶爾一次的上下班交通補(bǔ)助(沒有發(fā)票,金額500以內(nèi))可以作為費(fèi)用報銷嗎
你好,上下班交通補(bǔ)助(沒有發(fā)票,金額500以內(nèi)),是可以作為費(fèi)用報銷,怎么入賬,需要納稅調(diào)增嗎
偶爾一次的上下班交通補(bǔ)貼,(沒有發(fā)票)作為費(fèi)用報銷怎么入賬,需要納稅調(diào)增嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?