你好,一般都是一起來計(jì)提的。
老師,你好新入職員工三個(gè)月后會(huì)補(bǔ)交社保和公積金,如,1月入職3月繳納1-3月的社保和公積金,那1月和2月計(jì)提工資時(shí)是只計(jì)提工資還是到3月份的時(shí)候一起計(jì)提補(bǔ)提1-2月的公積金和社保。還是當(dāng)月一起計(jì)提工資和社保、公積金。
老師,計(jì)提工資時(shí),工資金額是扣除個(gè)人社保和公積金后的金額還是全額計(jì)提?另外,公積金和社保都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,要計(jì)提麼?
當(dāng)月工資當(dāng)月開,還需要計(jì)提嗎?公積金社保也是當(dāng)月繳當(dāng)月的,也需要計(jì)提嗎?公積金社保都是月初交,月末開資,在什么時(shí)候計(jì)提?計(jì)提分錄怎么做呢?
老師好,想問下計(jì)提社保,公積金是當(dāng)月計(jì)提還是次月計(jì)提呢?
老師,你好!計(jì)提工資的時(shí)候,是不是也要相應(yīng)計(jì)提社保和公積金,當(dāng)月就可以計(jì)入成本費(fèi)用當(dāng)中是嗎?公積金和社保不是發(fā)放時(shí)計(jì)入費(fèi)用對(duì)吧?
公司處置車輛,固定資產(chǎn)清理,開票的時(shí)候貸方是固定資產(chǎn)清理,而不是收入,那么增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表是不是就不一致了?這樣有沒有關(guān)系
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)繳稅款銷售額是開票金額嗎
本月無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本期損益?
老師,客戶退了一部分貨。我們票在23年就開完了,退回來的單價(jià)也比以前是低。票可以紅沖一部分嗎?單價(jià)是不是不可以改動(dòng)?
這種手工賬的各種賬本,一本是不是從一月份一直用到12月份,把頁(yè)數(shù)用完為止,沒有了,又重新拿一本新的出來用?
老師,6年前開的發(fā)票給甲方,現(xiàn)在結(jié)算金額比開發(fā)票的金額小,甲方要求我們紅沖之前的發(fā)票,再重新開張正數(shù)發(fā)票,這樣可以嗎?我能紅沖前幾年的發(fā)票嗎?
有個(gè)人的工資不發(fā)放了,社保怎么記
老師,給我們安裝窗戶的個(gè)人,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票上備注要我們代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)代扣在個(gè)稅哪填報(bào)?
老師,假如本月工資6000 個(gè)稅30 ,本月工資下月發(fā)放,本月和下月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫。
忘記密碼和帳號(hào)收不到驗(yàn)證碼
分錄怎么寫?
個(gè)人部分 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 公司部分 借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保
借:管理費(fèi)用-職工工資,管理費(fèi)用-社保,管理費(fèi)用-公積金;貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,應(yīng)付職工薪酬-社保,應(yīng)付職工薪酬-公積金,這樣嗎?
你這么做賬也可以的