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你好老師,我12月在結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在借方,進項稅額2000貸未交增值稅2000!我二月想改一下,怎么改呢

2023-02-15 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-15 18:21

你好,你再把稍多的再補上就可以的。

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快賬用戶7895 追問 2023-02-15 18:22

怎么做分錄呢,用以前年度損益嗎?還是怎么做

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齊紅老師 解答 2023-02-15 18:22

不用 直接做就可以的

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快賬用戶7895 追問 2023-02-15 18:24

直接可以嗎?稅金都是正常交的!就是結(jié)轉(zhuǎn)憑證少做了,用友賬不平

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齊紅老師 解答 2023-02-15 18:25

對的,是的,這個不涉及到利潤的,都是應(yīng)交稅費,負(fù)債類的科目。

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快賬用戶7895 追問 2023-02-15 18:25

好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2023-02-15 18:27

不用客氣,工作愉快。

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你好,你再把稍多的再補上就可以的。
2023-02-15
同學(xué),你好 紅沖之前的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)
2024-12-31
可以的,可以這么做的。
2022-02-10
直接補上就可以,少寫直接補上,你這個銷項稅額和進項稅額分開是多少這個?實際的
2021-06-04
對的,是的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000, 做完這個就可以的,其他的不用做。
2023-01-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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