你好,你再把稍多的再補上就可以的。
老師,我前期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)錯了,我把進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出多交增值稅,把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。方案一,我反結(jié)帳到每個月重新改。有什么影響嗎,方案二,我不想反結(jié)帳的話,我應(yīng)該怎么做。
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)進項的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證未抵扣稅費 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項,部長說不讓那樣做,當(dāng)時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
你好老師,我12月在結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在借方,進項稅額2000貸未交增值稅2000!我二月想改一下,怎么改呢
發(fā)現(xiàn)去年11月份,再做結(jié)轉(zhuǎn)本月進銷稅額,少結(jié)轉(zhuǎn)了進項稅額,借:銷項稅額 貸:進項稅額 貸:未交增值稅,做這步時候進項結(jié)轉(zhuǎn)少了,跨年了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么做分錄調(diào)整過來
老師,我上個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯了,銷項進項未交增值稅金額都看錯了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么改呢
老師 我一個月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對方開重了,對方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對方,開重的那一張普票一直在那里,對我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會經(jīng)費退費,會計分錄怎么寫?2024年12月分錄計提工會經(jīng)費分錄是 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 2025年1月繳納工會經(jīng)費分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
計提工會經(jīng)費的會計分錄和交工會經(jīng)費的會計分錄是什么?樸老師進
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補交嗎?
從公戶代付工資報銷,怎么錄入會計分錄?樸
樸老師進 少報銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄
1:安全儲備建筑行業(yè)都能計入哪些內(nèi)容……? 2:那個保函手續(xù)費計入哪個會計科目……?
那個海關(guān)年審是什么時候?qū)??最晚到什么時候?怎么審?除了海關(guān)年審,工商年審,還有別的年審嗎
我們是一家建筑公司,請問投標(biāo)的報名費和投標(biāo)的保函費計入哪個科目?項目最終沒有中標(biāo),樸老師回答
怎么做分錄呢,用以前年度損益嗎?還是怎么做
不用 直接做就可以的
直接可以嗎?稅金都是正常交的!就是結(jié)轉(zhuǎn)憑證少做了,用友賬不平
對的,是的,這個不涉及到利潤的,都是應(yīng)交稅費,負(fù)債類的科目。
好的,謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。