同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外收入
老師,我12月份應(yīng)交增值稅是47250.32元,可加計(jì)抵減額是10670.19,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 36580.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減10670.19 貸:銀行存款 36580.13 營業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減政策 10670.19 這樣做對(duì)嗎
老師 加計(jì)抵減的分錄這樣做對(duì)嗎 ?第一步計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 貸:營業(yè)外收入 -加計(jì)抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?我們公司直接按照最終要繳納的增值稅來計(jì)提增值稅,而不是進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減計(jì)入營業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
增值稅加計(jì)10%抵減,附加稅應(yīng)該如何計(jì)提?如何繳納?以哪個(gè)基數(shù)計(jì)提?還是和增值稅操作一樣,抵減的部分計(jì)入營業(yè)外收入
老師,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減增值稅金額記入營業(yè)外收入,那這部分抵減金額對(duì)應(yīng)的附加稅要不要計(jì)算并且也一并算營業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營業(yè)外收入?
8月,去補(bǔ)申報(bào)6月個(gè)稅,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生罰款滯納金?
我是個(gè)體戶,做人壽保險(xiǎn)的,我會(huì)帶客戶出去旅游,旅游中會(huì)去促銷,這種入什么費(fèi)用?
你好老師,機(jī)械租賃部(個(gè)體工商戶)免稅額是多少?
老師,能不能給我說一下現(xiàn)在大數(shù)據(jù)時(shí)代,需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警呢
租賃變更,承租人,范圍縮小或期限縮短,是第一步按比例結(jié)轉(zhuǎn)減少部分的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn),第二步重新計(jì)算租賃負(fù)債采用的是變更后的折現(xiàn)率還是變更前的
郭老師,員工工資10000,生育津貼8000,比如沒有社保專項(xiàng)這些,我申報(bào)個(gè)稅要按多少申報(bào)
老師您好,被告沒有辦事機(jī)構(gòu)地又沒注冊(cè)地或者登記地的,是哪里起訴
你好,老師基金是什么意思
老師 請(qǐng)問平時(shí)說的公司過戶是什么意思 需要準(zhǔn)備什么資料呀
樂伊老師,增值稅一般納稅人開普票,是按征收率還是稅率計(jì)算銷項(xiàng)?開普票意味著簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?如果按稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額的話,為什么客戶不能抵扣交同樣的稅錢,還讓開普票呢?不理解