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老師,我想問下12月的時候已經(jīng)在12月的時候進(jìn)了借:原材料。 借:待攤費(fèi)用:待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款,24年1月份的時候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?

老師,我想問下12月的時候已經(jīng)在12月的時候進(jìn)了借:原材料。 借:待攤費(fèi)用:待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款,24年1月份的時候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
老師,我想問下12月的時候已經(jīng)在12月的時候進(jìn)了借:原材料。 借:待攤費(fèi)用:待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款,24年1月份的時候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
2024-03-27 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-27 14:26

你好,把上面的做負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶1370 追問 2024-03-27 14:27

意思是把前面那筆分錄沖銷重新再做一筆購入材料的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 14:28

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1370 追問 2024-03-27 14:45

老師,我想問一下,我們公司的審計服務(wù)費(fèi)開的專票,我直接記管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi). 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅6%貸:應(yīng)付賬款。是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 14:46

你好,是這樣記賬的,分錄對的

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你好,把上面的做負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
2024-03-27
借:庫存商品 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2023-02-15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2021-03-29
你好!可以做調(diào)整分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)287.88 貸以前年度損益調(diào)整(銷售費(fèi)用)287.88
2021-07-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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