借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
老師,一般納稅人,5月之前是別的會計做的,銷項和進項都有余額,銷項大3767元,現(xiàn)在做到8月份了,該怎么做分錄
老師您好 請問一般納稅人 每個月進銷項 都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 怎么做分錄
你好,老師,請問一般納稅人在有銷項稅和進項稅的時每月怎么做會計分錄了?
老師好,公司為一般納稅人,1月份進項多于銷項,2月份用銷項把進項抵扣完了,1月和2月的會計分錄怎么做
老師好,請問一般納稅人月底增值稅分錄怎么做,有進項有銷項,可以抵扣6%的
比如說今年三月份申請下來高新技術企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應承擔的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務費,怎么賬務處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當發(fā)票末認證,但做到待認證科目中,當月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認證科目中,所以報表反應應交稅費是負數(shù),沒關第吧
每月進項稅大于銷賬稅額,每月月初認證進項稅額時有沒有認證完的進項稅,不用做分錄處理是嗎?
可以做可以不用做,做的話做第1第二個我上面給你發(fā)的。
比如認證了多少進項稅,就按第1第二個分錄那樣按認證了多少的金額做進項稅額轉(zhuǎn)出對吧,我這樣理解對嗎?
對的,是的,是這么做的。
好的,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。