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去年掛其他應(yīng)付款-職工個(gè)人,當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)讓從這邊支付給職工個(gè)人,先用發(fā)票啥的入賬了,金額不大,記借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-職工個(gè)人,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說不從這邊支付給職工個(gè)人了,我得做紅沖憑證,借其他應(yīng)付款-藍(lán)字借管理費(fèi)用紅字,這樣做對么?是否需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢?

2023-02-15 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-15 10:17

你好,需要的 匯算清繳需要調(diào)整。

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快賬用戶1246 追問 2023-02-15 10:21

金額就3000元,我上邊做的分錄可以嗎?那做以前年度損益調(diào)整話,分錄怎么做?我們沒設(shè)這個(gè)科目,用的是利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目,那應(yīng)該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-02-15 10:22

借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶1246 追問 2023-02-15 10:26

如果沒設(shè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目話,直接做借其他應(yīng)付款-藍(lán)字貸利潤分配-未分配利潤藍(lán)字可否?

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齊紅老師 解答 2023-02-15 10:31

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1246 追問 2023-02-15 10:35

總之跨年的影響利潤的,是不能直接紅沖管理費(fèi)用的對吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-15 10:38

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的不可以。

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你好,需要的 匯算清繳需要調(diào)整。
2023-02-15
你好,同學(xué), 這個(gè)一般是尾差導(dǎo)致的 直接調(diào)整到費(fèi)用科目
2024-02-06
同學(xué)你好,你說的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅余額嗎
2024-01-11
那個(gè)直接沖800 200不沖了
2021-08-09
同學(xué)你好,你是想用多扣的個(gè)稅沖減多支付的工資5元嗎
2024-01-11
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