你好,一次申報(bào)6000的。因?yàn)榘l(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅。
老師您好!我公司施工企業(yè),工地臨時(shí)用工12個(gè)人的工資按項(xiàng)目結(jié)束后一次發(fā)放的。4月。5月,6月。三個(gè)月的工資都在6月份一次性發(fā)放。4月,5月份的工資當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提。都是在6月份統(tǒng)一計(jì)提,發(fā)放的,工資三個(gè)月分類分開(kāi)做的。個(gè)人所得稅也是申報(bào)在6月份了,用工日期從3月1日開(kāi)始到6月30日結(jié)束。那我計(jì)算殘保金人數(shù)的時(shí)候,這個(gè)人數(shù)是應(yīng)該怎么計(jì)算呢?
請(qǐng)問(wèn)建安企業(yè)給員工申報(bào)個(gè)人所得稅,是發(fā)完工資后下月再申報(bào)還是就算沒(méi)發(fā)下個(gè)月要申報(bào)上月個(gè)人所得稅?建安企業(yè)存在工資發(fā)放滯后的情況,比如五月發(fā)放的是3月份的工資,6月份直接申報(bào)3月份發(fā)放的工資?還是說(shuō)4月申報(bào)3月未發(fā)放的工資,5月申報(bào)4月份未未發(fā)放工資,以此類推?跨年發(fā)放工資呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們給一個(gè)員工發(fā)放工資,比如6月份一次性發(fā)放了前面3、4、5月的工資,每月2000元,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該分開(kāi)計(jì)算到3、4、5月每月2000元還是直接全部在6月合計(jì)6000元申報(bào)呢?
老師,您 好,想請(qǐng)教您一下,比如公司每個(gè)月是在15號(hào)前發(fā)工資,4月15號(hào)發(fā)放的是3月份的工資,那我在4月15號(hào)前申報(bào)的是3月份的個(gè)稅吧,又有同事說(shuō)我這樣申報(bào)不對(duì),說(shuō)3月份的工資,應(yīng)該在5月15號(hào)申報(bào)
實(shí)際發(fā)放工資假如是10月,一次性發(fā)放4個(gè)月的工資,兩萬(wàn)元。員工上班是從6月開(kāi)始,如果申報(bào)工資的話是從6月開(kāi)始申報(bào)嗎,但是6月實(shí)際上不知道具體有多少工資,只有實(shí)際發(fā)放的時(shí)候再算工資,這種應(yīng)該怎么申報(bào)呢?還是可以先零申報(bào),在10月份的時(shí)候一次性申報(bào)2萬(wàn)元工資呢?
老師,你好,公司注冊(cè)地在三門峽,電腦在駐馬店開(kāi)票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)像這種發(fā)貨,退貨,一進(jìn)一出,退貨的轉(zhuǎn)廢品,分錄怎么做?
老師想問(wèn)一下,稅金及附加計(jì)入了個(gè)稅,這個(gè)做年報(bào)的時(shí)候怎么弄
公轉(zhuǎn)私110萬(wàn),用途是償還個(gè)人借款,有借款合同,但是沒(méi)有實(shí)際支付利息。這樣大額的公轉(zhuǎn)私會(huì)被稅務(wù)預(yù)警嗎
老師,之前本單位幫A公司支付了一筆貨款給B公司,然后A公司把這筆錢還給了本單位,請(qǐng)問(wèn)支付貨款的時(shí)候我應(yīng)該怎么做分錄,還款的時(shí)候我又應(yīng)該怎么寫分錄
老師好,公司承包出去了,把庫(kù)存物料盤給對(duì)方,對(duì)方把庫(kù)存物料款給我們,如果對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,發(fā)票怎么開(kāi)
老師,商貿(mào)公司給工程公司開(kāi)材料票有什么影?嗎?
老師,麻煩問(wèn)下,員工餐補(bǔ)是應(yīng)該造在工資表里面,還是該造個(gè)表格計(jì)入福利費(fèi)???
老師,請(qǐng)問(wèn)下像公司招聘殘疾人工作,有什么補(bǔ)貼嗎,政策是哪條
你好,比如我們之前開(kāi)的專票,收了款了。因?yàn)閷?shí)際供貨和使用有變更,只能沖紅這個(gè)票。那沖紅以后。對(duì)于收到的款項(xiàng)做無(wú)票收入,不能減當(dāng)期銷項(xiàng)稅,是說(shuō)的啥意思呢?
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好的,還有就是如果去稅局代開(kāi)房租發(fā)票,在稅局交了個(gè)人所得稅的。是不是還需要做匯算清繳呢
在稅務(wù)局交了的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,這個(gè)不需要匯算清繳。
明白了,老師,還有個(gè)問(wèn)題就是,如果這個(gè)員工22年繳納了個(gè)稅的,需要做個(gè)稅年度匯算清繳。如果沒(méi)繳納過(guò)個(gè)稅,是不是不用做匯算清繳呢?這個(gè)員工說(shuō)以前年度都沒(méi)有提醒他做匯算清繳,他從來(lái)都沒(méi)匯算清繳過(guò)
你好,年累計(jì)收入在12萬(wàn)以內(nèi),補(bǔ)稅在400以內(nèi)的可以不用做。