您好,這個是可以的哈

在1月份時候,由于成本票沒有進來,就暫估購進,后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。在2月的時候,這個成本票回來,暫估的數(shù)量金額與成本票上一致,那需要沖紅暫估購進嗎?需要沖成本嗎?
老師,原材料暫估入庫,本月產(chǎn)品成本有多種材料,成本中含有暫估、也有發(fā)票票回來的。如果A產(chǎn)品材料成本是暫估的,而且還是好幾次采購剩下的,湊夠生產(chǎn)的,這樣的話如果發(fā)票沒回來,暫估這部分要納稅調(diào)增嗎?
老師,請問我當月暫估入庫了產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月只需要把暫估入庫的沖銷掉,做正確的入庫分錄就可以了吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要再沖銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
那我結(jié)轉(zhuǎn)本月完工商品成本時,跟這些沒有關系吧,還有多暫估的原料需要沖回再暫估嗎,沖回再暫估的話,生產(chǎn)成本就高了。
工業(yè)只要企業(yè),原材料發(fā)票沒有回來,暫估原材料,等原材料回來,紅沖的時候,還需要紅沖庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本的那一筆么?
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費用不,下個月開始多報幾個人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺設備出租給客戶,當時做賬是把成品出庫做進去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進行折舊,折舊對應的是業(yè)務成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設備,我現(xiàn)在要怎么做會計科目
個體工商戶已開通稅務,已經(jīng)申報增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進項抵扣,對吧?還有就是這兩年的費用之前年度都沒有入費用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購買會議電視記入什么科目?
老師好,機關事業(yè)單位人員出差,住宿費發(fā)票抬頭開具個人還是單位名稱?可以直接公對公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊資金沒有實繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時直接按1%做價稅分離,2%我記入了主營業(yè)務收入,那么說我的報表和增值稅報表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報表減征、免征應大于營業(yè)外收入了,因為我報表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務收入和增值稅報表不一致,怎么弄啊,老師?