目的是方便以后查賬的哈
像這種發(fā)放工資的回單,我要怎么做分錄,要不要先計提工資,還是直接做發(fā)放工資的分錄“借:管理費用—工資,貸:銀行存款”
老師:您好! 上班年的加班費沒計提,現(xiàn)在要發(fā)放,應發(fā)職工薪酬科目還有足夠的余額。能不能先發(fā)放加班費,后面再計提。
老師,涉及應付職工薪酬科目的,不是應該先做計提的分錄,再做發(fā)放的分錄嗎?為什么這筆賬務處理,是把計提的放在發(fā)放的后面來做呢?
老師好!為什么發(fā)放福利的分錄要計提再發(fā)放,還有哪些業(yè)務也要先計提再發(fā)放的,直接發(fā)放不行嗎?不明白?
老師請問下, 上月計提了本月的獎金, 本月發(fā)放的時候需要先沖銷計提,再發(fā)放嗎?還是本月不用沖銷直接發(fā)放的?
一般納稅人,本期無銷售,取得的進項發(fā)票和稅額分錄走什么科目
老師請問,在建工程辦理了結(jié)算,轉(zhuǎn)固并開始計提折舊,但后來發(fā)現(xiàn)該在建工程有質(zhì)量問題,與建設(shè)單位協(xié)商后對方退回了有問題工程的工程款,請問該如果進行財務處理呢,固定資產(chǎn)需要沖回嗎,沖回的賬務如何處理呢
老師,這題答案不應該是100*12*3%嗎?
新公司報個稅,是不法人下載個人App登陸了,我這面怎么改密碼
8月個稅扣繳端增員,減除費用,不累計1-8月嗎
老師,昨天收了定金,未開票,本月用預付款這個科目,下月再做成收入,可以么?
我們是學校主體,食堂是承包給其他公司,目前新的規(guī)定,伙食費需要收到學校的專用賬戶,每個月結(jié)算給食堂承包商,我學生繳費伙食費,開具發(fā)票是承包方開具嗎?
一個勞務派遣公司(一般納稅人),2021年10月份收取勞務派遣費100萬元(含稅價),支付勞務派遣員工90萬元的工資福利費社保和住房公積金。 應繳納的增值稅=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66萬元。 1.確認收入 借:銀行存款 ? 100 ? 貸:主營業(yè)務收入 94.34 ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)5.66 2.向被派遣員工支付薪酬,確認成本 借:主營業(yè)務成本 90 貸:應付職工薪酬 90 老師這是什么計稅方法。差額計稅?
老師,代賬公司交接過來的賬很多財務報表沒報送,賬務十年也是亂的,那我現(xiàn)在怎么弄呀,補申報是按代賬的亂的先補申報嗎?
請問老師,異地預交的稅款怎么做賬?