普票是只能在所得稅中扣除,如果開(kāi)的專(zhuān)票,所得稅和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額都可以扣除。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師:我請(qǐng)問(wèn),我公司屬于銷(xiāo)售農(nóng)業(yè)機(jī)械的一般納稅人,現(xiàn)在廠(chǎng)家補(bǔ)貼給我們的廣告費(fèi),需要我們提供發(fā)票,我公司可以開(kāi)廣告費(fèi)的發(fā)票嗎?如果可以開(kāi),那應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的稅率?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司發(fā)生一筆廣告費(fèi),公司是一般納稅人,廣告公司開(kāi)給我們?nèi)绻瞧掌?,是不是只能在所得稅中扣除,如果開(kāi)的專(zhuān)票,是不是所得稅和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額都可以扣除
老師如果是我們公司一般納稅人開(kāi)的發(fā)票,不管專(zhuān)票還是普票都要交稅,想要抵扣只能是別人開(kāi)給我們的專(zhuān)票嗎?普票可以抵扣嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,1,開(kāi)具勞務(wù)派遣差額征稅發(fā)票取得的進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣? 2,如果開(kāi)具全額發(fā)票是不是取得的進(jìn)項(xiàng)就能抵扣?如果可以抵扣,請(qǐng)問(wèn)對(duì)于進(jìn)項(xiàng)有哪些要求?
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,給上游開(kāi)具推廣服務(wù)專(zhuān)用發(fā)票,我公司中間商賺差價(jià),下游為我開(kāi)具廣告發(fā)布費(fèi)專(zhuān)票,等到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,需要把下游開(kāi)具的廣告發(fā)布費(fèi)發(fā)票按照廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)要求,只能作為成本在本年度扣除營(yíng)業(yè)收入的15%嗎?因?yàn)槲覀儾蛔鼍唧w業(yè)務(wù)只作為中間商然后可以全額扣除?
                老師,請(qǐng)問(wèn)一下工資表里個(gè)稅的公示應(yīng)該怎么套呀,還有我們工資表里的公式需要把社保公積金金減了還是等員工匯算的時(shí)候扣除
老師,8月已做無(wú)票收入,11月又開(kāi)票,我直接沖銷(xiāo)我做這個(gè)分錄: 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有票收入2359.41 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)票收入-2359.41可以嗎? 增值稅不做調(diào)整
老師,我怎么在電子稅務(wù)局里面查我們21年到現(xiàn)在總共繳納了多少印花稅
老師,個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)開(kāi)對(duì)公賬戶(hù),沒(méi)有發(fā)票直接按經(jīng)營(yíng)所得出款到個(gè)人可以么,稅率多少呢
老師,同一個(gè)法人,不同公司,獨(dú)立核算,可以互相開(kāi)票嗎?
老師 員工全額承擔(dān)社保的分錄
公司買(mǎi)米面增送給村里老人(開(kāi)了發(fā)票子回來(lái),有9萬(wàn)多),可以入賬的?可以稅前抵扣的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,快遞公司的收派服務(wù)可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
去年10月到今年9月租金物業(yè)費(fèi)都沒(méi)做過(guò)賬,現(xiàn)在可以一次性補(bǔ)做嗎
請(qǐng)教老師,出口業(yè)務(wù),9個(gè)點(diǎn)的物流發(fā)票可以正常抵扣嗎?


如果沒(méi)有開(kāi)票,是不是所得稅也不能扣除了
沒(méi)有開(kāi)票, 所得稅不能扣除。
那老師,公司平時(shí)一些小額支出,比如半個(gè)美食街買(mǎi)點(diǎn)吃的喝的,這種沒(méi)有票的,有點(diǎn)只有付款記錄,還有點(diǎn)比如超市的小票,這樣的能在所得稅扣除嗎?
超市是可以開(kāi)發(fā)票的。
美食街買(mǎi)點(diǎn)吃的喝的,這種沒(méi)有票的,有點(diǎn)只有付款記錄,小金額的,可憑付款記錄,稅前扣除
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!