可以,可入賬,可稅前扣除

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我新開個公司買了臺設(shè)備355萬元。有40萬的稅金可以抵扣的,現(xiàn)在別人想掛靠我公司開工程發(fā)票 9個點(diǎn)的專票 開300萬的金額 給我6個點(diǎn) 我就想著如果可以的話我可以用40萬稅金來抵扣 幫補(bǔ)下,這樣我會有利潤嗎
老師,我們買的平板電腦進(jìn)賬發(fā)票回來抵扣增值稅,庫存商品一直在公司庫存里,我們可以開給個人嗎
老師,我是農(nóng)農(nóng)合作社,開票是玉米,超了500萬需要專為一般納稅人,之后我給對方公司開的是9的稅率發(fā)票,這樣的話我從別的公司購買的貨物,他們?nèi)绻o我開的是免稅發(fā)票,我是可以計(jì)算抵扣的對吧?那如果他們給我開的是9的普票我也是可以計(jì)算抵扣的對嗎?
老師請問下 就是100萬的合同需要開9%的專票給甲方 是不是就要上8萬多的增值稅 然后我們?nèi)ベI材料花了50萬 對方給我們開回來的發(fā)票 是可以抵扣掉這8萬多的稅金的嗎
老師,村上的房子租出去了,能開發(fā)票嗎? 我們公司有業(yè)務(wù)駐在外地,租了村上的民房,有合同有收據(jù),沒有發(fā)票能正常入賬嗎? 可以所得稅前抵扣么?
                2024年1-12月份工薪申報(bào):186127元 匯算清繳填179,610元,殘保金因該填哪個?
老師,如果是客戶之前月份沒有把工資表發(fā)過來,導(dǎo)致有一個月工資表和個稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,而且還涉及到個稅,那要不把涉及到個稅的那個人做費(fèi)用可以嗎?不然后面也沒辦法做
老師,公司送給顧客購入進(jìn)來的商品,計(jì)入什么科目
老師,我新開的小規(guī)模收購農(nóng)民自產(chǎn)的水稻然后賣到糧庫,是不是需要進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票,分別都怎么來開發(fā)票,
老師您好!我們公司今年需要補(bǔ)去年的附加稅,請問賬務(wù)怎么處理
老師你好,這個分錄什么意思,怎么借:主營業(yè)務(wù)成本啊
會計(jì)科目: 購入時: 借:持有至到期投資——成本 貸:銀行存款 這是我買入的時候的會計(jì)分錄現(xiàn)在這個回單的會計(jì)分錄怎么寫
老師,第二小題中消費(fèi)稅稅率為啥不是5%?
一般納稅人銷售自用二手車,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)已開具二手車銷售發(fā)票,未開具增值稅發(fā)票,如何填寫增值稅申報(bào)表
老師 云南那邊有個印花第三季度的 印花稅沒有申報(bào) 當(dāng)時在我的代辦里沒有要申報(bào)的印花稅 現(xiàn)在怎么操作 補(bǔ)報(bào)新增印花稅 也采集不了 沒有可采集的數(shù)據(jù)


可以100%,稅前抵加嗎?
可以100%,稅前抵扣嗎?
按捐贈支出處理,不超過當(dāng)年會計(jì)利潤12%稅前扣除