您好,這樣調(diào)可以,因為這個并不影響,一正一負(fù)
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師您好,上個月做了無票收入60萬,也繳納了增值稅。會計處理是:借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額。因為稅務(wù)局的限制,我們這個月只能一次開票10萬,只能沖一部分,這個月做賬:借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入,貸:主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費。這樣可以嗎?謝謝
老師 做無票收入可以直接 借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣嗎
老師您好,10月貨物已交付對方,但沒開票,也未收到款,可以確認(rèn)收入吧,借,應(yīng)收賬款100.貸,主營業(yè)務(wù)收入-無票收入100.結(jié)轉(zhuǎn),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,11月正式開票時做,借,主營業(yè)務(wù)收入_無票收入,貸主營業(yè)務(wù)收入。這樣處理可以嗎,謝謝
一般納稅人,制造業(yè), 當(dāng)月已銷售未開票的,做借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應(yīng)收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄,導(dǎo)致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會有風(fēng)險么?
第二個月收到發(fā)票,在第一個月時是無票收入入賬,那我收到發(fā)票時可以直接調(diào)賬借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-???這樣調(diào)賬嗎?
                應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
你好,購進(jìn)庫存商品忘記入賬且進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄