同學(xué)你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
1.我單位找了一批臨時工,請問發(fā)放工資要發(fā)票還是做工資表?到底要不要繳社保? 2.員工工資為零,單位只繳納社保,個稅如何處理? 3.我公司目前有員工100人,但是40人不愿繳納社保,正好公司也不想給這些人繳納,但是又不知道如何處理更合法? 4.大家知道,目前對于公戶轉(zhuǎn)私戶,特別是大額資金轉(zhuǎn)賬監(jiān)控的越來越嚴(yán)格,但是我們老板就是想從賬戶取錢到個人卡上,他始終覺得錢在公司 賬戶上不安全,怎么辦? 5.臨時工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報酬?
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費用69000,但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費,剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊長直接付款62790元,不是對方還要開發(fā)票進(jìn)來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費,發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點一下吧,謝謝
老師好!公司從2017年至2020竿都是由公戶轉(zhuǎn)錢到法人個人卡發(fā)工資,而且公司沒有和員工簽合同,也沒有繳納社保及其他,也沒有申報,現(xiàn)在全都擱在那,只是制作簡單發(fā)放表(例如:序號、姓名、月標(biāo)準(zhǔn)工資、銀行卡號、實發(fā)金額),公司也沒有人員考勤表及其他,請問一下像這種情況如此處理?誰會有風(fēng)險?我是2020年10月份之后來公司,當(dāng)時入職至2023年4月份之前我具體工作只是保管公司一些票據(jù),統(tǒng)計拆遷戶人員過渡費發(fā)放, 制單費用及工程款給出納發(fā)放,請問一下我會不會有什么風(fēng)險?要如何規(guī)避?
公司員工是與公司簽訂勞動合同的正式員工,但目前工資發(fā)放方式是國外總部公司撥款給國內(nèi)另一家與我們都沒有關(guān)系的代理公司,代理通過私人賬戶轉(zhuǎn)賬。個稅只有法人信息零申報。公司目前對外顯示是無員工存在的,稅務(wù)納稅申報工資也是0.工資這些都無法入賬。我們以后會轉(zhuǎn)到公司公戶發(fā)工資,這些工資成本是不是也無法追溯入賬呀?因為涉及問題太多了,個稅,社保,還有工會經(jīng)費問題,有沒有好的處理方式推薦?通過私戶發(fā)的工資,社保員工自己繳納的零活就業(yè),追溯入賬是不是有風(fēng)險可以簽什么協(xié)議規(guī)避掉這段時間的風(fēng)險。不是勞務(wù)派遣,不是勞務(wù)派遣,別從這個角度回答。另外我們公司目前沒利潤,賺的錢必需付給國外
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費?。棵總€月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
不是問會計分錄
1.工資是不用發(fā)票,要交社保 2.按照申報的社保來 3.按照勞務(wù)申報