同學(xué)你好 分紅給公司是免稅的
老師,假設(shè)我有一個(gè)完全控股的A公司,A公司投資B公司占股50%,當(dāng)年B公司實(shí)現(xiàn)稅后凈利100萬,B公司給A公司分紅50萬元,這50萬元需要繳納所得稅嗎?
有限公司投資A另一家有限公司B,B公司盈利后,A得到分紅100萬,請(qǐng)問A的這100萬需要繳納企業(yè)所得稅和個(gè)稅嗎
請(qǐng)問老師,A公司有限公司凈利潤100萬,B投資了A公司。這個(gè)A公司分紅給B公司需要繳納分紅稅嗎
公司有股東a,b,c三人,各占股份60%,15%,25%,實(shí)收資本500萬(a300,b75,c125) 2019年累計(jì)未分配利潤100萬,2020年初a以90萬購買了b的股份(實(shí)收資本75,分紅15),b委托公司代申報(bào)并繳納資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅3萬。現(xiàn)公司a占股75%,c占股25% 今年公司計(jì)劃分紅50萬,a跟c各要繳納多少個(gè)稅?a應(yīng)納稅部分可不可以把之前跟b購買的15萬分紅扣除(b當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納個(gè)稅了)
小規(guī)模A公司投資一般納稅人B公司,B公司盈利,未分配利潤是100萬,需要分紅給A公司80萬,A占股比例是百分之90,這個(gè)需要繳納什么稅,按多少繳納?
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票時(shí)本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
好的,謝謝老師,那最后小規(guī)模A公司分紅給個(gè)人股東需要繳納稅嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 需要交的哦
這個(gè)是按多少繳納呢?
這個(gè)是百分之二十的稅率