你好,可以的, 沒問(wèn)題
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
新年好!資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款出出負(fù)數(shù),我不想把其他應(yīng)付款借方發(fā)生額全部調(diào)到其他應(yīng)收款借方,不然資產(chǎn)跟年初數(shù)比,差額太大??梢哉{(diào)部分的其他應(yīng)付款借方發(fā)生額到其他應(yīng)收款借方嗎?
老師,科目余額表里其他應(yīng)收款出現(xiàn)借方負(fù)數(shù),可以調(diào)到其他應(yīng)付款貸方嗎
老師,你好!之前做分錄時(shí)直接做的借其他應(yīng)付款-黃堅(jiān)貸庫(kù)存現(xiàn)金,所以現(xiàn)在科目余額表里其他應(yīng)付款貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣把這個(gè)其他應(yīng)付款-黃堅(jiān)的數(shù)調(diào)整為0
老師你好,其他應(yīng)付款-股東之前是貸方余額,現(xiàn)在已經(jīng)變成了借方余額,且資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債總數(shù)已經(jīng)為負(fù)數(shù)了,是否要調(diào)到其他應(yīng)收款科目
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
這怎么調(diào) 啊
調(diào)了以后, 科目余額表的余額和第一次的對(duì)不上了
是的沒錯(cuò), 是這樣的
老師,科目余額表的余額應(yīng)該和哪里的數(shù)據(jù)去對(duì)上
個(gè)明細(xì)及總分類賬,期初余額