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老師你好,其他應(yīng)付款-股東之前是貸方余額,現(xiàn)在已經(jīng)變成了借方余額,且資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債總數(shù)已經(jīng)為負(fù)數(shù)了,是否要調(diào)到其他應(yīng)收款科目

2023-06-13 09:43
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2023-06-13 09:43

您好,是的,需要調(diào)整的

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您好,是的,需要調(diào)整的
2023-06-13
現(xiàn)在是哪個(gè)科目?是負(fù)數(shù)。
2021-07-07
在季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款欄用負(fù)數(shù),對(duì)的。
2021-04-13
1.在錄入期初科目余額時(shí),可能未將所有科目余額錄入,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)歷史科目余額與財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,例如,有些數(shù)據(jù)在科目?jī)?nèi)部進(jìn)行了調(diào)整,但沒(méi)有在財(cái)務(wù)報(bào)表中反映。 3.在錄入上一年度未結(jié)賬的數(shù)據(jù)時(shí),可能存在錯(cuò)誤或者遺漏,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 4.在本年結(jié)賬前,如果在資產(chǎn)負(fù)債表上發(fā)生了收入、支出、調(diào)整等操作,而沒(méi)有正確處理這些操作,也可能導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時(shí)可能出現(xiàn)了其他錯(cuò)誤或異常情況,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
2023-12-07
您好,這個(gè)的話,對(duì)的,其他科目的話是不變的
2024-10-17
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