同學(xué),你好,是政策有變化
是我公司成立的時(shí)候是核的是9%,然后我公司的上任會(huì)計(jì)又去核成了6%的,但是也沒(méi)有用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng),我也不敢用加計(jì)抵減的政策的,但是稅局給我們打電話給我們說(shuō)我們用不用加計(jì)抵減政策的然后我這里說(shuō)用的,但是一直沒(méi)用的,但是有這個(gè)政策可以用的,但是今年我去申請(qǐng)的時(shí)候,我還是和去年一樣的政策的時(shí)候,不能打操作,讓稅局把我今年的申請(qǐng)刪除,但是把我去年的刪除了, 今年的申請(qǐng)的加計(jì)抵減的要我打證明蓋公章的才給我刪除掉,因?yàn)槲覀內(nèi)绻菍儆诂F(xiàn)代服務(wù)的話是不能用15%的加計(jì)抵減的,
請(qǐng)問(wèn)享受加計(jì)抵減政策,是不是要去年滿足去年占50%,今年才能享受了
老師,增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),但是20年沒(méi)有收入,所以20年不符合加計(jì)抵減政策,21年和22年符合加計(jì)抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請(qǐng)通過(guò)了,請(qǐng)問(wèn),我在做加計(jì)抵減的時(shí)候,20年的那3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額能加計(jì)抵減嗎
加計(jì)抵減10%,去年的加計(jì)抵減還有4萬(wàn)4,但是今年不符合加計(jì)抵減了,那去年留底的加計(jì)抵減4萬(wàn)4,今年就不能在抵減了嗎?
老師,去年加計(jì)抵減15%.今年申報(bào)完是10%了,是政策變了嗎?
小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣(mài)出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買(mǎi)的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開(kāi)始攤銷嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問(wèn)題繼續(xù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說(shuō)還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入
明白了,老師。2月剛申請(qǐng)完,2月申報(bào)1月增值稅,可以加計(jì)抵減嗎?
按最新政策加計(jì)抵減就可以了
好,加計(jì)抵減沒(méi)蹦出提示框,可以自己填上,對(duì)吧?
是的,自已填上就可以了
OK,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答