你好同學(xué),稍等晚上回復(fù)您
這個(gè)題目太難了,不會(huì)做哎
急急急急,不會(huì)做,太難了
急急急,不會(huì)做,太難了
老師好,這個(gè)一10不懂,不會(huì)太難了
這幾個(gè)不會(huì)做,太難了
報(bào)關(guān)單里的全同協(xié)議編號寫錯(cuò)了,和前面已經(jīng)出過的一個(gè)相同會(huì)影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營業(yè)費(fèi)用里的,總感覺怪怪的,這個(gè)月做賬我調(diào)了下,會(huì)導(dǎo)致第三季度營業(yè)費(fèi)用在利潤表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤啥的哈管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用一增一減的事申報(bào)三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上季度數(shù)據(jù)營業(yè)費(fèi)用會(huì)負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
抖音主播一年收入50萬,按照個(gè)人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個(gè)更劃算?
公司租用個(gè)體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個(gè)體戶付房租的時(shí)候,還有代扣代繳個(gè)稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫存入重復(fù)了,當(dāng)時(shí)沒有核對實(shí)際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應(yīng)付賬款,今年核對應(yīng)付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報(bào)收入,這個(gè)要怎么處理
購買土地使用權(quán)繳納的印花稅計(jì)入什么科目
老師您好,麻煩問一下2023年購入500萬元以下的固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除了,然后會(huì)計(jì)賬上也直接一次性計(jì)提了折舊,這個(gè)還需要再做處理嗎
請第三方公司申請醫(yī)療器械注冊證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
可以早點(diǎn)嘛 我們上晚自習(xí)就不能看手機(jī)了
1借,應(yīng)收賬款203.4 貸,主營業(yè)務(wù)收入180 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)23.4 借,主營業(yè)務(wù)成本150 貸,庫存商品150
2借,管理費(fèi)用11.3 貸,應(yīng)付職工薪酬11.3 借,應(yīng)付職工薪酬11.3 貸,主營業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)1.3 借,主營業(yè)務(wù)成本8 貸,庫存商品8
3借,銀行存款20 貸,其他業(yè)務(wù)收入20
4借,銀行存款90.4 貸,其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)10.4 借,其他業(yè)務(wù)成本59 貸,原材料59
5借,銀行存款10 貸,營業(yè)外收入10
6借,主營業(yè)務(wù)成本7 貸,勞務(wù)成本7 借,合同負(fù)債10 貸,主營業(yè)務(wù)收入10
7借,管理費(fèi)用20 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 營業(yè)外支出5 貸,銀行存款35
營業(yè)收入=180+10+20+80+10=300 營業(yè)成本=150+8+59+7=224 營業(yè)利潤=300-224-20-10=46 利潤總額=46-5+10